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邵东县安全监督管理局2016年度部门决算

发布时间:2017-08-15 18:15 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位(本级)的主要职责:

1、依法对全县安全生产工作实施综合监督管理。指导、协调、督促和考核县政府有关部门和各乡镇(街道、场)安全生产工作,协调解决安全生产中的重大问题。

1、承担综合管理全县生产安全事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作,预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息。

3、开展有关安全生产的法律法规知识和安全生产知识宣传,增强全社会安全生产意识。拟订全县安全生产工作的政策和规划。

4、负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。

5、根据县人民政府授权,依法承担组织权限内一般事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

6、负责权限内安全生产培训监督检查。

7、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任,协助省、市安全生产监督管理局核发管理联业卫生安全许可证(含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证),组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、指导协调安全生产科研、技术推广、信息化建设工作,组织协调县内外安全生产专家库管理。

9、指导协调全县安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

10、负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作;查处矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位违法行为;组织实施县本级负责调查的生产安全事故(煤矿除外)的行政处罚。

11、承担煤矿,非煤矿山、尾矿库、易制毒化学品、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理县属煤矿、非煤矿山、尾矿库、易制毒化学品、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产工作。

12、根据国家安全生产的法律法规和《煤炭安全规程》,对全县煤矿安全进行日常性的监督检查,建立和健全各级安全生产责任制,督促煤矿抓好煤矿领导带班下井制度的建设和落实并进行日常性的监督检查。对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或行使行政处罚;监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查;依法提出关闭不具备安全生产条件的矿井名单;负责组织煤矿安全专项整治,指导协调煤矿安全事故抢救,参与煤矿事故调查处理;加强安全培训,对煤矿职工培训工作进行监督检查;负责煤矿安全生产信息、伤亡事故统计、安全生产形势分析。

13、承担监督检查并依法查处煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理不力的违法违规行为。

14、负责依法组织并指导监督实施安全生产许可制度,承担权限内生产经营单位行政许可(包括批准、核准、许可、注册、论证、颁发证照等)工作。

15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)单位(本级)的构成情况:

1、办公室;

2、人事教育股;

3、行政审批服务股(政策法规股);

4、矿山安全监督管理股;

5、烟花爆竹安全监督管理股;

6、危险化学品安全监督管理股;

7、综合监督管理股(职业健康监管股);

8、事故调查股(应急救援指挥中心)。

2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入5451014.89元,2015年总收入7897932.85元,同比增长-30%。2016年总支出5451014.89元,2015年总支出7897932.85元,同比增长-30%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入5451014.89元,其中财政拨款收入5451014.89元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出5451014.89元,其中基本支出2414089.3元,占比44%;项目支出3036925.59元,占比56%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入5451014.89元,同比增长-30%,其中一般公共预算财政拨款收入5451014.89元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出5451014.89元,同比增长-30%,其中一般公共预算财政拨款支出5451014.89元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出5451014.89元,同比增长-30%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出80000元,占比1.4%;社会保障和就业支出870691元,占比16%;资源勘探信息等支出4500323.89元,占比82.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出2414089.3元,占比44%;项目支出3036925.59元,占比56%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出2414089.3元,同比增长-12%。其中人员经费1932383.9元,占比80%;日常公用经费481705.4元,占比20%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为114603元,其中采购货物114603元。三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费481,705.40元,比上年减少1589513.01元,原因是2015年度报表中很多项目支出在基本支出报表中,因此报表统计计入机关运行经费。2016年度特予以调整。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为202500元,决算数为171274元.其中:公务用车购置及运行费预算数为110000元,决算数为84164元(公务用车运行费预算数为110000元,决算数为84164元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为92500元,决算数为87110元,公务接待35 批339 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为171,274.00 元,同比减少3715元。因公出国(境)支出 0元,同比增加0元。 公务接待支出87,110.00元,同比增加2663元,原因是安全检查增加;公务用车运行维护费支出84,164.00元(其中油料费 49000 元、修理费 26507 元、过桥过路费 6981 元、其它4324元),同比减少6378 元,原因是严格控制公务用车 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

政府性基金财政拨款收入支出决算表空白原因:无政府性基金收入

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

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