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2019年度中共邵东市委网络安全和信息化委员会单位部门决算

发布时间:2020-10-11 12:07 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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2019年度
中共邵东市委网络安全和信息化委员会单位部门决算









目录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    (保密)
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。(保密)
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计24.76万元。新增单位
二、收入决算情况说明
    本年收入合计24.76万元,其中:财政拨款收入24.76万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计24.76万元,其中:基本支出10.8万元,占43%;项目支出13.96万元,占57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计24.76万元,新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出24.76万元,占本年支出合计的100%,新增单位。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出24.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.76万元,占100%。其中政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行3.42万元,宣传事务  一般行政管理事务13.96,网信事务  行政运行7.38.
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,为当年新增单位。支出决算数为24.76万元,其中:
    1、一般公共服务(类)支付办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行。
    年初预算为0万元,支出决算为3.42万元。
    2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.96万元。
    一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。
     年初预算为0万元,支出决算为7.38万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出10.8万元,其中:人员经费10.8万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费0万元,占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.11万元,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.11万元,新增单位。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.11万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.11万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次,主要是业务工作发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算为本单位正常开展工作提供了保障。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出0万元。主要原因是:新增单位
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
     市委网信办绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表 中共邵东市委网络安全和信息化委员会

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