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邵东县财政局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 15:13 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位主要职责:

    (一)贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度,指导全县财政工作。

    (二) 编制年度县本级预算草案并组织预算执行。代编全县财政收支预算,汇总县财政总决算;受县政府委托,向县人大报告本级预算、预算执行和财政总决算。

(三)管理各项财政收入,预算外资金和财政专户;管理有关政府基金。

2、机构设置及部门预算单位构成情况:

    本单位局机关归口管理3个正科级事业单位和3个副科级事业单位,内设44个股室;下辖26个乡、镇及街道办事处财政所。

 

二、财政拨款收支预决算情况:财政拨款收入年初预算34,573,113.00 元,调整后的预算31,503,950.99元,决算31,503,950.99元;财政拨款支出年初预算34,573,113.00元,调整后的预算31,503,950.99元,决算31,503,950.99元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费1,944,929.72元,比上年增加822240.69元,原因是本年度增加了职工8人增加了公用经费支出,会议次数增加所以增加了会议费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为799,837.00元,同比减少527838元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出479,837.00元,同比减少7846元,原因是公务接待次数减少 ;公务用车运行维护费支出 320,000.00 元(其中油料费 126342元、修理费136030元、过桥过路费 37314元、其它20314元),同比减少520002元,原因是公务用车改革启动,年初预算对公务用车运行维护费减少了预算,压缩了车辆开支。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位主要职责:

    (一)贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度,指导全县财政工作。

    (二) 编制年度县本级预算草案并组织预算执行。代编全县财政收支预算,汇总县财政总决算;受县政府委托,向县人大报告本级预算、预算执行和财政总决算。

(三)管理各项财政收入,预算外资金和财政专户;管理有关政府基金。

2、机构设置及部门预算单位构成情况:

    本单位局机关归口管理3个正科级事业单位和3个副科级事业单位,内设44个股室;下辖26个乡、镇及街道办事处财政所。

 

二、财政拨款收支预决算情况:财政拨款收入年初预算34,573,113.00 元,调整后的预算31,503,950.99元,决算31,503,950.99元;财政拨款支出年初预算34,573,113.00元,调整后的预算31,503,950.99元,决算31,503,950.99元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费1,944,929.72元,比上年增加822240.69元,原因是本年度增加了职工8人增加了公用经费支出,会议次数增加所以增加了会议费。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为799,837.00元,同比减少527838元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出479,837.00元,同比减少7846元,原因是公务接待次数减少 ;公务用车运行维护费支出 320,000.00 元(其中油料费 126342元、修理费136030元、过桥过路费 37314元、其它20314元),同比减少520002元,原因是公务用车改革启动,年初预算对公务用车运行维护费减少了预算,压缩了车辆开支。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:财政局2016年度部门决算公开表格

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