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邵东县扶贫开发领导小组办公室2016年部门决算说明

发布时间:2017-08-15 15:16 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

 一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

 1、贯彻执行国家和省、市有关扶贫开发工作方针,政策和法律法规,组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、督查指导工作。

2、会同有关部门研究提出全县贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;组织贫困状况监测与统计。

3、根据有关规定协调管理中央和省、市、县财政扶贫资金;会同有关部门研究拟定扶贫专项资金分配方案;指导、监督和检查扶贫资金的作用;组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选,负责财政扶贫资金项目审核、上报并组织实施。

4、协调管理贫困地区、重点贫困村与国际组织或机构的扶贫交流与合作;指导有关扶贫外资项目的实施和管理。

5、制订扶贫开发科技推广和培训计划;协调贫困地区和重点贫困村扶贫科技推广;指导扶贫有关的培训工作;制定本地区雨露计划实施方案并组织实施;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

6、指导和协调全县社会力量参与扶贫开发;负责联络协调县直机关、驻邵各单位的驻村帮扶工作;协调管理有关扶贫捐赠资金和物质;联系市直机关对邵定点扶贫工作。

7、根据国家政策法律规定的职责分工,统筹协调与组织监管产业和金融扶贫工作;组织开展光伏等特色产业扶贫、科技扶贫工作;组织开展建档立卡农户授信工作;负责产业扶贫风险补偿资金的监督管理。

(二)机构设置

    1.内设机构

我部门共有内设股室6个:人事综合股、项目扶贫股、社会扶贫股、金融扶贫股、政策法规股、规划信息股。

  2.人员及车辆编制情况

    我部门实有人数 12 人,其中在职12 人,离退休 0人。定编车辆 1台,其中公务用车1 台。

(三)部门预算单位构成

    部门预算单位包括本机关单位,无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2693422.5元,同比增长153%。总支出2693422.5元,同比增长153%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入2693422.5元,其中财政拨款收入2693422.5元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出2693422.5元,其中基本支出660610.02元,占比24.53%;项目支出2032812.48元,占比75.47%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2693422.5元,同比增长153%,其中一般公共预算财政拨款收入2693422.5元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出2693422.5元,同比增长153%,其中一般公共预算财政拨款支出2693422.5元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 2693422.5元,同比增长153%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出1500元,占比0.06%;农林水支出2691922.5元,占比99.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出660610.02元,占比24.53%;项目支出2032812.48元,占比75.47%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出660610.02元,同比减少24.54%。其中人员经费540337元,占比81.79%;日常公用经费120273.02元,占比18.21%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费 120,273.02元,比上年增加 283.52元,原因是单位人员增加 。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为59,000.00 元,同比增加32,494.00  元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出  19,000.00 元,同比增加9,494.00 元,原因是接待对象增加  ;公务用车运行维护费支出40,000.00  元(其中油料费 20000 元、修理费 15000 元、过桥过路费 5000 元、其它 0 元),同比增加23,000.00元,原因是单位职能增加和人员增加 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:扶贫办2016年部门决算公开表格

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