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邵东市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:29 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、三公经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、三公经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市妇幼保健计划生育服务中心

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)为妇女儿童身体健康提供保健服务,开展计划生育技术服务

2)为儿童身体健康提供服务,开展内儿科,新生儿科,儿童保健科,小儿外科等业务。

3)结扎手术,助产手术,终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

(二)机构设置

我部门共有26个科室:行政科;妇产科住院部;产科门诊;麻醉科;超声科;放射科;新生儿科;儿科门诊;门诊注射室;检验科;基层保健科等科室

(三)单位基本情况:本部门编制人数为126人,其中在职 87人,离退休39人。小车编制数 0台,实际5台。遗属补助人数 4人,房屋面积7572平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市妇幼保健计划生育服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数3817.19万元,其中,一般公共预算拨款2017.19万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元纳入专户管理的非税收入0.00万元,事业单位经营收入1800.00万元收入较去年增加283.09万元,主要是人员经费增加,人员财政绩效以前年度是下一年度审批,现在直接纳入预算一体化系统,其次2021年年底新进6人全额编。

(二)支出预算,2022年年初预算数3817.19元,其中,一般公共服务0.00万元,公共安全0.00万元,教育0.00万元,科学技术0.00万元,社会保障和就业支出126.15万元,卫生健康支出3601.83万元,住房保障支出89.21万元支出较去年增加283.09万元,主要是人员经费增加,人员财政绩效以前年度是下一年度审批,现在直接纳入预算一体化系统,其次2021年年底新进6人全额编。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2017.19  万元,其中,一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00 %社会保障和就业支出126.15万元,占6.25 %卫生健康支出1801.83万元,占  89.33 %住房保障支出89.21万元,占4.42 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为936.39万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为1080.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:免费婚检支出96.00万元,主要用于结婚青年婚前免费检查印刷费、登记卡、专用材料等方面;妇科病普查普治支出40.00万元,主要用于专用材料、印刷费等方面;免费孕前健康检查经费支出110.00万元,主要用于专用材料、印刷费等方面;两癌普查142.80万元,主要用于专用材料、设备购置等方面;产前筛查72.00万元,主要用于专用材料、设备购置等方面;妇幼儿童医院补助600.00万元,主要用于人员工资及福利支出、专用材料等方面;特种车运行补助20.00万元,主要用于两癌流动车及车上设备的维修和维护、燃料等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款114.20万元,比2021年预算增加21.80万元,上升23.59%,主要是新招聘全额编6名,基本支出增加按比列公用经费增加。

(二)三公经费预算

2022年三公经费预算数为6.00万元,其中,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费1.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2022年三公经费预算较2021年增加1.00万元,上升20%。主要是以前年度单位车辆没纳入财政,因单位车辆需要公务用车维护,公务接待费跟去年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算11.30万元,拟召开15次会议,培训480人,内容为妇幼工作会议、助产士会议等,培训费17.50万元,拟开展20次培训,人数300人,内容为医护人员去长沙或邵阳培训专业知识,培训乡镇卫生院公卫人员报表,不举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元,办公费40.70万元,印刷费60.10万元,咨询费10.00万元,水费11.00万元,电费34.00万元,邮电费9.00万元,取暖费0.00万元,物业管理费22.00万元,差旅费28.50万元,因公出国(境)费用0.00万元,维修(护)费56.00万元,租赁费5.00万元,公务接待费5.00万元,被装购置费0.00万元,劳务费78.50万元,委托业务费51.00万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他交通费23.00万元,房屋建筑物构建0.00万元,办公设备购置0.00万元,公务用车购置0.00万元,其他交通工具购置0.00万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额290.00万元,其中工程类0.00万元,货物类290.00万元,服务类0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2021年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备4台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022年邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标3817.19万元,其中:基本支出936.39万元,项目支出2880.80万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出2880.80万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:妇幼保健院部门预算公开表


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