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火厂坪镇2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 09:30 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、职能职责:乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

2、机构设置:火厂坪镇政府、火厂坪镇财政所、火厂坪镇农业综合服务站、火厂坪镇文体卫站、火厂坪镇人口和计划生育服务站、火厂坪镇安监环保规划建设服务站、火厂坪镇林业站、火厂坪镇就业和社会保障服务站。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为4458.22万元。比上年增加846.52万元,同比增长23.44%。主要原因是预算执行力度加大。

(二)收入决算情况:2017年收入合计4458.22万元,其中:财政拨款收入4458.22万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计4458.22万元,其中:基本支出1857.48万元,占比42%;项目支出2600.75万元,占比58%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为4458.22万元,比上年增加846.52万元,同比增长23.44%。主要原因是预算执行力度加大。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4339.96万元,占比97.35%;政府性基金预算财政拨款收入118.26万元,占比2.65%。

2017年度财政拨款支出4458.22万元,其中一般公共预算财政拨款支出4339.96万元,占比97.35%;政府性基金预算财政拨款支出118.26万元,占比2.65%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加917.76万元,同比增长26.82%,原因是预算执行力度加大。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1496.66万元,占比34.49%;社会保障和就业支出(类) 420.61万元,占比9.69%;科学技术支出(类)2万元,占比0.05%;文化体育和传媒支出(类)51.64万元,占比1.19%;医疗卫生和计划生育支出(类)76.09万元,占比1.75%;节能环保支出(类)139.84万元,占比3.22%;城乡社区支出(类)33万元,占比0.76%;农林水支出(类)1683.01万元占比38.78%;交通运输支出(类)163.51万元,占比3.77%;资源堪探信息等支出(类)273.53万元,占比6.3%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1857.48万元,其中:

人员经费987.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费870.42万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为28万元,决算数为30.75万元.完成预算的109.82%,比上年减少36.85万元。

因公出国(境)费支出0万元,同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出16.05万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出16.05万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置0万元,同预算同上年。

公务用车运行维护16.05万元,①与预算数比较,大于预算8.05万元,原因是党建扶贫环保等中心工作检查。②与上年数比较,小于上年17.05万元,原因是严格控制用车,厉行节约。

公务接待费支出14.7万元,公务接待735批5880人次。①与预算数比较,于预算0.3万元。②与上年数比较,小于上年19.8万元,原因是严格控制公务接待厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为118.26万元,用于农村基础设施建设。比上年增加39.52万元,增加原因美丽乡村建设。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费870.42万元,比上年增加56.24万元,增加原因是预算执行力度加大。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额28.6万元,其中:政府采购货物支出28.6万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

九:相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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