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邵东县科学技术局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-25 08:56 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调;组织实施科技重点项目;负责组织实施县级科技项目计划工作;牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作;牵头组织协调促进县产学研结合工作;主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作;会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议;负责县级科技经费使用的监督管理;拟订全县对外科技合作与交流的规划和政策;负责全县科学技术普及工作;负责全县科技人才有关工作;负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理;负责管理全县知识产权(专利)工作;统筹协调全县地震工作,负责实施防震减灾法规和民居防震安居工程政策的实施;承办县人民政府交办的其他事项。

2、单位(本级)的构成情况:全局设4个内设机构,即办公室、民营工业和高新技术产业股(加挂知识产权股牌子)、农村与社会发展股、综合计划项目和成果管理股;另有副科级二级机构——地震办;股级二级机构——邵东县科技信息所。在职人员共计14人,另有退休老同志17人。

 

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3495573.04元,同比增长31.2%。总支出 3495573.04元,同比增长31.2%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入3495573.04元,其中财政拨款收入3495573.04元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出3495573.04元,其中基本支出1010600.04元,占比28.9%;项目支出2484973元,占比71.1%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3495573.04元,同比增长31.2%,其中一般公共预算财政拨款收入元3495573.04,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出3495573.04元,同比增长31.2%,其中一般公共预算财政拨款支出3495573.04元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 3495573.04元,同比增长31.2%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出100951.00元,占比2.9%;科学技术支出3376116.04元,占比96.6% ,国土海洋气象等支出18506.00元,占比0.5 %。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出1010600.04元,占比28.9%;项目支出2484973元,占比 71.1%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1010600.04元,同比增长-32%。其中人员经费846321元,占比83.7%;日常公用经费164279.04元,占比16.3%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费164,279.04元,比上年减少82,174.96元,原因是2017年3月开始单位合并,经费合并后原科技局经费减少。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为57000元,决算数为50280元.其中:公务用车购置及运行费预算数为40000元,决算数为40000元(公务用车运行费预算数为40000元,决算数为40000元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为17000元,决算数为10280元,公务接待 20批138 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为50,280.00元,同比减少17,178.00元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。公务接待支出10,280.00元,同比减少378.00元,原因是公务接待进一步规范减少;公务用车运行维护费支出40,000.00元(其中油料费  21000元、修理费 15000 元、过桥过路费4000元、其它 0元),同比减少16,800.00元,原因是2017年3月单位合并,原科技局公务用车根据统筹安排,出车次数减少。

 

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表》为空白表,原因是预算款安排基金拨款。

《政府采购情况表》为空白表,原因是在财务合并前未购买新办公用品。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:科技局2016年度部门决算公开表格

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