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邵东县建筑工程管理站2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 20:46 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、负责全县建筑生产企业的资质管理、资质审核、申报等有关手续。

2、负责管理全县建筑市场,查处全县建筑市场的违法违规行为;负责施工许可证的审核和发证工作。

3、负责建筑施工企业的安全生产,对施工现场进行监督、管理和指导;协调和监督施工计划和施工项目的实施。

4、负责全县建筑行业的定额和工程造价管理,定期发布地方建筑材料价格信息

 (二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室四个:办公室,安全监督股,市场股,定额股。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 13 人,其中在职 10人,离退休 3 人。定编车辆 1台,其中公务用车 1台。

(三)、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入1037284.42元,同比减少 20.71%。总支出1037284.42元,同比减少37.79 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入1037284.42元,其中财政拨款收入767284.42 元,占比73.97 %;上级补助收入 0元,占比0 %;事业收入 270000元,占比26.03 %;经营收入 0元,占比 0%;其他收入 元,占比  0% 。

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 1037284.42元,其中基本支出717284.42 元,占比69.15%;项目支出320000 元,占比30.85 %;经营支出 0元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入767284.42元,同比减少 13.07 %,其中一般公共预算财政拨款收入 767284.42元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入0 元,占比0 %。财政拨款总支出767284.42元,同比减少13.07%,其中一般公共预算财政拨款支出 767284.42元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 767284.42元,同比减少13.07 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出10000元,占比1.3 %;公共安全支出 0元,占比 0%;社会保障和就业支出元,占比0 %;医疗卫生与计划生育支出0 元,占比 0%;城乡社区支出757284.42元,占比 98.7%

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出717284.42元,占比 93.48%;项目支出50000 元,占比6.52 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出717284.42 元,同比减少 0.34%。其中人员经费511199.00 元,占比71.27 %;日常公用经费206085.42 元,占比28.73%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0 元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物0 元,采购工程0 元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费206085.42元,比上年增加56719.47元,原因是日常公用经费增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 53500元,决算数为81941.39 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 40000元,决算数为68561.39 元(公务用车运行费预算数为 40000元,决算数为68561.39 元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为13500 元,决算数为13380 元,公务接待 20批135 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为81941.39元,同比增加25917.84  元。因公出国(境)支出 0元,同比增加0元。 公务接待支出13380.00 元,同比增加8082.00 元,原因是安监股和市场股各项检查增加;公务用车运行维护费支出68561.39 元(其中油料费 35000元、修理费  19869.5元、过桥过路费1859元、其它11832.89元),同比增加12537.84 元,原因是油料费增加。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

  1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空白原因:

无政府性基金预算财政收入

  2 、政府采购情况表空白原因:

     本年度无固定资产采购

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

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