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邵东县劳动就业服务局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 11:31 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)主要职能

1、配合县人力资源和社会保障局等部门制定和完善就业再就业政策,落实小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策,并提供就业政策法规咨询服务。

2、开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。

    3、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置 

我部门共有内设股室4个:综合股、城乡就业股、就业培训股、小额担保贷款信用中心

(三)部门预算单位构成:

纳入2017年部门决算范围仅包括本单位,没有二级预算单位。

 

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入302.9万元,比上年增加27.45万元,同比增长9.07%。主要原因是单位人员有职务职级并行后工资有所增加,项目经费中公益性岗位人员工资较2016年有增加。2017年支出307.12万元,比上年增加39.79万元,同比增长12.96%。主要原因是单位人员有职务职级并行后工资有所增加,项目经费中公益性岗位人员工资较2016年有增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计302.9万元,其中:财政拨款收入 298.59万元,占比98.68%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入4.31万元,占比1.4%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计307.12万元,其中:基本支出222.67 万元,占比72.5%;项目支出84.45万元,占比27.5%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收入298.59万元,比上年增加38.85万元,同比增长13.01%,主要原因是单位人员有职务职级并行后工资有所增加,项目经费中公益性岗位人员工资较2016年有增加。2017年度财政拨款支出302.34万元,比上年增加46.67万元,同比增长15.4%。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入298.59万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出302.34万元,其中一般公共预算财政拨款支出302.34万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加46.67万元,同比增长15.4%,原因是单位人员有职务职级并行后工资有所增加,项目经费中公益性岗位人员工资较2016年有增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):社会保障和就业支出(类)294.88万元,占比97.5%;农林水支出7.46万元,占2.5%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.89万元,其中:

人员经费149.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、生活补助、对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费68.35万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2.2万元,决算数为0.33万元.完成预算的15%,比上年减少4.14万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。公车购置同上年同预算;公车运行比上年减少4.02万元,原因是本年度公车改革。

公务接待费2017年预算2.2万元支出0.33万元,公务接待2批35人次。比上年减少0.12万元,原因是公务接待次数减少。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费68.35万元,比上年增加28.35万元,增加原因是单位公车改革,差旅费标准提高,使得差旅费增加,另单位业务需要,办公费也有所增加。 

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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