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2019年度流光岭镇部门决算

发布时间:2020-10-11 14:33 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
                                                                                                                                                       一、部门职责
                                                                                                                                                       二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算收入支出决算情况
                                                                                                                                                       九、预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总表
                                                                                                                                                       二、收入决算表
                                                                                                                                                       三、支出决算表
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
                                                                                                                                                       (1)、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题,做好农业、农村、农民工作。
                                                                                                                                                       (2)、围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
                                                                                                                                                       (3)、营造良好的经济发展环境,加强典型扶持和示范引导,提高经济发展的质量和水平。
                                                                                                                                                       (4)、做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基层设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益,尊重农民的生产经营自主权。
                                                                                                                                                       (5)、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理等多种制度,方便群众办事。
                                                                                                                                                       (6)、推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。制度村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
                                                                                                                                                       (7)、按照干部管理权限,负责机关干部和事业机构人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:流光岭镇人民政府、财政所、农业综合服务中心、综合行政执法大队、政务(便民)服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级无二级机构
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       2019 年度收、支总计1692.17万元。与2018年相比,增加226.69万元,增长15.47%,主要是因为一般公共服务、卫生健康、节能环保等支出增加。
二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       本年收入合计1692.17万元,其中:财政拨款收入1692.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       本年支出合计1692.17万元,其中:基本支出712.3万元,占42.09%;项目支出979.87万元,占57.91%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1692.17万元,与2018年相比,增加226.69万元,增长15.47%,主要是因为一般公共服务、卫生健康、节能环保等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       (一)财政拨款支出决算总体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出1679.17万元,占本年支出合计的99.23%,与2018年相比,财政拨款支出增加216.69万元,增长14.82%,主要是因为一般公共服务、卫生健康、节能环保等支出增加。
                                                                                                                                                       (二)财政拨款支出决算结构情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出1679.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出766.14万元,占45.63%;公共安全(类)支出5.98万元,占0.36%;教育(类)支出0.68万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出9万元,占0.53%;社会保障和就业(类)支出121.58万元,占7.24%;卫生健康(类)支出45.5万元,占2.71%;节能环保(类)支出83.68万元,占4.98%;城乡社区(类)支出23万元,占1.37%;农林水(类)支出598.77万元,占35.66%;交通运输(类)支出17.42万元,占1.04%;自然资源海洋气象(类)支出7万元,占0.42%;灾害防治及应急管理(类)支出0.42万元,占0.02%。
                                                                                                                                                       (三)财政拨款支出决算具体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出年初预算数为548.27万元,支出决算数为1679.17万元,完成年初预算的326.51%,其中:
                                                                                                                                                       1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为6.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为252.28万元,支出决算为517.42万元,完成年初预算的205.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他人员经费增加
                                                                                                                                                       4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为121万元,支出决算为209.01万元,完成年初预算的172.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加政府专项工作开支
                                                                                                                                                       5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加信访、综治开支
                                                                                                                                                       6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为18.16万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的5.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费列入政府行政运行项
7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加财政事务开支
8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加财政办公楼维修支出
9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
10、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       11、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加武装服装及宣传开支
12、教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农家书屋建设资金
13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为12.93万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费列入政府行政运行项
                                                                                                                                                       14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化与旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为11.52万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费列入政府行政运行项
                                                                                                                                                       17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为12.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加就业平台建设资金
20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加伤残军人公益岗位补贴
21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加三属抚恤
22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加伤残军人抚恤
                                                                                                                                                       23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为22.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加在乡带病、复员、退伍军人抚恤
                                                                                                                                                       24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为24.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农村籍退伍军人老年生活补助
25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为15.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加双拥慰问金及其他困难军人补助
26、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加敬老院管理费
27、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加春风行动补助
                                                                                                                                                       28、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为27.61万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的7.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费列入政府行政运行项
                                                                                                                                                       30、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为36.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       31、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
32、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加环境卫生及污染整治开支
33、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为46.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农村环境卫生开支
34、节能环保支出(类)能源管理事务(款)农村电网建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       35、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
                                                                                                                                                       36、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加小套房附属工程建设支出
37、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为64.32万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的3.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费列入政府行政运行项
38、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
39、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
40、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
41、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为12.82万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费列入政府行政运行项
42、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为51万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加山塘、渠道维修资金
43、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加山塘维修资金
44、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加
45、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为76万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加扶贫基础设施建设
46、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加扶贫产业发展资金
47、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为125.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加公益建设配套奖补资金
                                                                                                                                                       48、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为309.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加村干部补助及村级公用经费支出
                                                                                                                                                       49、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农村公共服务运行维护机制奖补资金
50、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加公益奖补资金
51、交通运输支出(类)公路水路养护(款)公路养护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加农村公路养护资金
                                                                                                                                                       52、交通运输支出(类)公路水路养护(款)其他公路水路运输支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加渠道维修资金
                                                                                                                                                       53、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为27.61万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费列入政府行政运行项
                                                                                                                                                       54、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加地质灾害应急补助资金
                                                                                                                                                       55、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年预算调整增加消防事务开支
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款基本支出712.3万元,其中:人员经费653.94万元,占基本支出的91.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费58.36万元,占基本支出的8.19%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       “三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元,支出决算为3.58万元,完成预算的27.97%,其中:
                                                                                                                                                       因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
                                                                                                                                                       公务接待费支出预算为4.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待开支,与上年相比减少0.23万元,下降100%,下降的主要原因是无公务接待开支。
                                                                                                                                                       公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为3.58万元,完成预算的44.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车,与上年相比减少2.29万元,下降39.01%,下降的主要原因是严格控制公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
                                                                                                                                                       2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.58万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
                                                                                                                                                       2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
                                                                                                                                                       3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.58万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.58万元,主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入13万元;支出13万元,其中基本支出0万元,项目支出13万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       流光岭镇预算绩效管理开展情况:
                                                                                                                                                       一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
                                                                                                                                                       二、通过科学规范制定管理制度有效的加强了预算绩效管理;
                                                                                                                                                       三、围绕“预算编制有目标、预算执行由监控、预算完成有评价、评价结果由反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
                                                                                                                                                       (一)机关(事业)运行经费支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出58.36万元,比年初预算数减少51.34万元,降低46.8%。主要原因是:公务接待、会议费、培训费等开支减少
                                                                                                                                                       (二) 一般性支出情况
                                                                                                                                                       2019年本部门开支会议费3.13万元,用于召开人大会议,人数70人,内容为镇人大代表会议,花费1.23万元;农村党员冬春训会议,人数200人,内容为农村党员党课学习等,花费0.8万元;经济工作会议,人数80人,内容为镇2018年经济工作总结及其他,花费1.1万元;开支培训费0.51万元,用于开展青年干部及新近公务员培训,人数4人,内容为青年干部及新近公务员政治理论及业务学习,花费0.27万元;安监培训,人数2人,内容为安全生产相关知识学习,花费0.2万元,妇联培训,人数1人,内容为妇联业业务相关知识,花费0.04万元。
                                                                                                                                                       (三)政府采购支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019年度政府采购支出总额84.58万元,其中:政府采购货物支出68.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
                                                                                                                                                       (四)国有资产占用情况
                                                                                                                                                       截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是环卫垃圾转运车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告流光岭镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
                                                                                                                                                       1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                                                       2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表流光岭镇人民政府2019年部门决算公开表                    

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