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邵东市公路超限检测站2023年部门预算

发布时间:2023-04-10 15:15 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市公路超限检测站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市公路超限检测站2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市公路超限检测工作的法律、法规和方针政策;

2、负责货运车辆超限检测相关技术性工作;

3、收集、整理、上报有关检测数据和动态信息;

4、建设、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;

5、负责超限检测安全生产和应急管理职责;

6、完成市交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置

部门内设部室3个:综合部、安全应急部、超限检测部。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为19人,其中在职16人,离退休1人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积878平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市公路超限检测站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市公路超限检测站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数248.58万元,其中,一般公共预算拨款248.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少313.87万元,主要是本年度人员较上年度大幅减少,人员支出及公用经费支出安排也相应减少,另因职能转变,本年度不再安排“治超执收成本”项目支出。

支出预算,2023年年初预算数248.58万元,较去年减少313.87万元,下降55.80%,主要是本年度人员较上年度大幅减少,人员支出及公用经费支出也相应减少,另因职能转变,本年度不再安排“治超执收成本”项目支出。其中,社会保障和就业支出22.49万元,较去年减少32.40万元,下降59.03%,主要是由于单位职能转变,人员减少;卫生健康支出6.09万元,较去年减少7.15万元,下降54.0 %,主要是由于单位职能转变,人员减少;交通运输支出201.95万元,较去年减少252.59万元,下降55.57%,主要是由于人员大幅减少导致工资及公用经费支出安排减少,另因职能转变,本年度不再安排“治超执收成本”项目支出;住房保障支出18.05万元,较去年减少21.73万元,下降54.63%,主要是由于单位职能转变,人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算248.58万元,其中,社会保障和就业支出22.49万元,占9.05%;卫生健康支出6.09万元,占2.45%;交通支输支出201.95万元,占81.24%;住房保障支出18.05万元,占7.26%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为181.58万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年年初预算数为67万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:检测系统运行经费支出20万元,主要用于主要用于不停车检测系统24小时运行产生的电费及设备专线费、检测费等方面;站房维修、卸货坪清理费支出10万元,主要用于站房日常维修及卸货坪清理维护等方面;治超专项工作经费37万元,主要用于治理超载,开展联合治超行动

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元,比2022年预算减少29万元,下降65.91%,主要是公用经费以人员为基数安排,本年度人员大幅减少。

(二)“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

(三)一般性支出情况:

2023年本部门会议费预算0万元,培训费0万元,拟举办0等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0  万元办公费9万元,差旅费12万元,电费10万元,公务接待费0.4万元,劳务费13万元,水费1万元,维修(护)费5万元,印刷费2万元。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0    万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备3台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2023年邵东市公路超限检测站预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标248.58万元,其中:基本支出181.58万元,项目支出67万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出67万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:邵东市公路超限检测站部门预算公开表(邵东)


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