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邵东市政府办公室2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 16:25 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市政府办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市政府办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

    一)协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文。

    (二)研究政府各部门和各乡镇(街道、场)请示政府的事项,提出审核意见,报政府领导审批。

    (三)负责政府全会、常务会议、长办公会议、电视电话会议及政府授权召开会议的准备工作,协助政府领导组织实篱会议决定事项。

    (四)督促检查政府各部门和各乡镇(街道、场)对政府决定事项及政府领导有关批示的贯彻落实情况,并跟踪调研,及时向政府领导报告。

    (五)负责政府值班和信息上报工作,及时向政府领导报告重要情况,传达和督促落实政府领导批示。

    (六)根据政府工作部署和政府领导同志的批示,对涉及全经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究,提出建议。

    (七)组织起草《政府工作报告》和政府主要领导的讲话。

    (八)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态,为政府领导决策和指导工作提供信息服务。

    (九)组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。

    (十)负责全公共机构节能工作的管理和指导。

    (十一)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全金融业发展战略和中长期规划;提出加强全金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

    (十二)依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作,强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

    (十三)组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全金融市场秩序;组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险,维护金融稳定;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作;会同有关部门负责金融知识宣传教育,加强金融消费者权益保护工作;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管;负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。

    (十四)完成委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置

      本单位内设机构包括:秘书组、机要室、综合组、行政组、政工组、建议提案办理组、督查室、金融工作组

)单位基本情况:

本部门编制人数为86人,其中在职  86人,离退休51  人。小车编制数 1台,实际 1台。遗属补助人数 2人,房屋面积0平方米,办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

市政府办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有市政府办本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数  1313.71万元,其中,一般公共预算拨款  1313.71万元,政府性基金预算拨款  0万元国有资本经营预算拨款0  万元纳入专户管理的非税收入   0万元收入较去年增加  304.36万元,主要是人员经费增加277.26万元,项目经费增加27.1万元

(二支出预算,2022年年初预算数1313.71元,其中,一般公共服务1056.54万元,社会保障和就业支出129.45万元,卫生健康支出32.67万元,住房保障支出95.05万元。支出较去年增加304.36  万元,主要是人员经费增加277.26万元,项目经费增加27.1万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1313.71万元,其中,一般公共服务支出 1056.54万元,占 80 %社会保障和就业支出 129.45  万元,占 10 %卫生健康支出32.67万元,占3%住房保障支出95.05万元,占7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1109.41  万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为  204.3万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:报刊杂志协办费支出9.5万元,主要用于办公费、印刷费等方面;金融服务中心工作经费支出47.2万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等方面;邵东市政报编辑与发行经费9.6万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费等;政府发展研究中心工作经费8万元,主要用于印刷费、差旅费;政府公文资料费8万元,主要用于印刷费;政府视频会议服务费32万元,主要用于委托业务费;政府专项工作经费70万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等车辆购置费20万元,主要用于车辆购置

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 185万元,比2021年预算减少1.4万元,下降0.75 %,主要是人员调整

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为39.8 万元,其中,公务接待费 9.8 万元,公务用车购置及运行费30 万元(其中,公务用车购置费 20万元,公务用车运行费10 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022“三公”经费预算较2021年增加20 万元,上升67 %。主要是增加公务用车购置费20万元。


(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算0 万元,拟召开0 会议,培训0 人,培训费0 万元拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费117 万元劳务费35万元;印刷费41.53万元;差旅费79.6万元;邮电费2万元;租赁费32万元;公务接待费9.8万元;维护费1万元;公务用车运行与维护费10万元;公车购置费20万元

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  20万元,其中工程类 0万元,货物类 20万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止202112月底,本部门共有公务用车 1辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 1辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备0 台。


(六)预算绩效情况

2022政府办部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  1313.71 万元,其中:基本支出1109.41  万元,项目支出204.3 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出   204.3万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:3.部门预算公开表(政府办)


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