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2021年度邵东市人民政府办公室部门决算

发布时间:2022-09-28 16:32 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目录

第一部分邵东市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市人民政府办公室单位概况

一、部门职责

    一)协助政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文。

    (二)研究政府各部门和各乡镇(街道、场)请示政府的事项,提出审核意见,报政府领导审批。

    (三)负责政府全会、常务会议、长办公会议、电视电话会议及政府授权召开会议的准备工作,协助政府领导组织实篱会议决定事项。

    (四)督促检查政府各部门和各乡镇(街道、场)对政府决定事项及政府领导有关批示的贯彻落实情况,并跟踪调研,及时向政府领导报告。

    (五)负责政府值班和信息上报工作,及时向政府领导报告重要情况,传达和督促落实政府领导批示。

    (六)根据政府工作部署和政府领导同志的批示,对涉及全经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究,提出建议。

    (七)组织起草《政府工作报告》和政府主要领导的讲话。

    (八)搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态,为政府领导决策和指导工作提供信息服务。

    (九)组织协调办理人大代理建议、政协委员提案。

    (十)负责全公共机构节能工作的管理和指导。

    (十一)贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全金融业发展战略和中长期规划;提出加强全金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

    (十二)依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作,强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

    (十三)组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全金融市场秩序;组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险,维护金融稳定;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作;会同有关部门负责金融知识宣传教育,加强金融消费者权益保护工作;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管;负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。

    (十四)负责组织全地方志编修工作。

(十五)完成委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:秘书组、机要室、综合组、行政组、政工组、建议提案办理组、督查室、金融工作组

(二)决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东市人民政府办公室单位本级

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:邵东市人民政府办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,518.77 

一、一般公共服务支出

14

1,303.43 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、上级补助收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、事业收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、经营收入

6

0.00 

六、科学技术支出

19

0.00 

七、附属单位上缴收入

7

0.00 

……

20

 

八、其他收入

8

 0.00

八、社会保障和就业支出 

21

144.73

 

9

 

九、卫生健康支出

22

30.62

十六、金融支出

40.00

本年收入合计

10

1518.77 

本年支出合计

23

1518.77 

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

1518.77 

总计

26

1,518.77

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

邵东市人民政府办公室   

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,518.77

1,518.77

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,303.43

1,303.43

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,303.43

1,303.43

2010301

  行政运行

845.92

845.92

2010302

  一般行政管理事务

457.51

457.51

208

社会保障和就业支出

144.73

144.73

20805

行政事业单位养老支出

122.74

122.74

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.74

122.74

20808

抚恤

7.97

7.97

2080801

  死亡抚恤

7.97

7.97

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.91

0.91

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.91

0.91

20899

其他社会保障和就业支出

13.10

13.10

2089999

  其他社会保障和就业支出

13.10

13.10

210

卫生健康支出

30.62

30.62

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.62

30.62

2101101

  行政单位医疗

30.62

30.62

 

 

 

 

 

217

金融支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

21702

金融部门监管支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2170202

  金融服务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

邵东市人民政府办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,518.77

1,021.26

497.51

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,303.43

845.92

457.51

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,303.43

845.92

457.51

2010301

  行政运行

845.92

845.92

2010302

  一般行政管理事务

457.51

457.51

208

社会保障和就业支出

144.73

144.73

20805

行政事业单位养老支出

122.74

122.74

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.74

122.74

20808

抚恤

7.97

7.97

2080801

  死亡抚恤

7.97

7.97

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.91

0.91

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.91

0.91

20899

其他社会保障和就业支出

13.10

13.10

2089999

  其他社会保障和就业支出

13.10

13.10

210

卫生健康支出

30.62

30.62

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

30.62

30.62

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

30.62

30.62

 

 

 

217

金融支出

40.00

40.00

 

 

 

21702

金融部门监管支出

40.00

40.00

2170202

  金融服务

40.00

40.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:邵东市人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,518.77

一、一般公共服务支出

17

1,303.43

1,303.43

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

21

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

 

7

 

……

23

 

 

 

 

8

八、社会保障和就业支出

24

144.73

144.73

 

9

 

九、卫生健康支出

25

30.62

30.62

 

 

10

十六、金融支出

26

40.00

40.00

本年收入合计

11

1,518.77

本年支出合计

27

1,518.77

1,518.77

 

 

年初财政拨款结转和结余

12

 

年末财政拨款结转和结余

28

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

13

 

 

29

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

14

 

 

30

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

15

 

 

31

 

 

 

 

总计

16

1,518.77

总计

32

1,518.77

1,518.77

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 邵东市人民政府办公室                                                                                                   公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,518.77

1,021.26

497.51

201

一般公共服务支出

1,303.43

845.92

457.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,303.43

845.92

457.51

2010301

  行政运行

845.92

845.92

2010302

  一般行政管理事务

457.51

457.51

208

社会保障和就业支出

144.73

144.73

20805

行政事业单位养老支出

122.74

122.74

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.74

122.74

20808

抚恤

7.97

7.97

2080801

  死亡抚恤

7.97

7.97

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.91

0.91

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.91

0.91

20899

其他社会保障和就业支出

13.10

13.10

2089999

  其他社会保障和就业支出

13.10

13.10

210

卫生健康支出

30.62

30.62

21011

行政事业单位医疗

30.62

30.62

2101101

  行政单位医疗

30.62

30.62

217

金融支出

40.00

40.00

21702

金融部门监管支出

40.00

40.00

2170202

  金融服务

40.00

40.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:邵东市人民政府办公室                                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

982.39

302

商品和服务支出

16.72

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

385.52

30201

  办公费

1.18

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

262.95

30202

  印刷费

0.02

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

5.00

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

161.55

30205

  水费

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

122.74

30206

  电费

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

30.62

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

14.01

30211

  差旅费

11.47

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.02

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

22.15

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

7.97

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

14.18

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.25

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

0.16

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.62

 

 

 

人员经费合计

1,004.54

公用经费合计

16.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:邵东市人民政府办公室                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.00

10.00

10.00

10.00

9.28

8.30

8.30

0.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门:邵东市人民政府办公室                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

0 

0 

0