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邵东市文学艺术界联合会2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 15:27 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市文学艺术界联合会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市文学艺术界联合会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,执行市文学艺术界代表大会和市文联委员会的决议、决定。对全市各文艺家协会和乡镇文联、行业文联进行团结指导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结全市文艺家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

组织召开全市文联代表大会、全委会和主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家会议。

组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培养和调研工作,对团体会员进行业务指导,协同有关部门组织各种文艺评奖和文艺活动。

负责全市文艺界的组织宣传工作。主办文艺刊物《昭阳文艺》和邵东市文联网媒。

协同有关部门组织文艺界同国内外文艺家、文艺团体开展文化交流活动。

协同有关部门对民间文学艺术社团进行监督管理和业务指导。

开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

(二)机构设置

办公室。负责机关日常工作;负责市文联机关和团体会员工作的综合协调;负责市文联党组、主席团有关决策和部署落实情况的督促、检查工作;负责机关重大活动安排及文秘、会务、信访、档案、资料管理、信息、财务、安全保卫及后勤服务等工作;承担机关离退休人员的管理服务工作。

组织联络部(加挂权益保护与行业建设部牌子)。负责艺术类团体会员组织、管理、服务、协调工作;负责文艺家权益保护工作;负责重要文艺活动的策划、组织;负责开展全市文艺志愿服务工作;指导协调全市文联社会组织行业党建工作。

文学创作与研究室(与市作家协会秘书处合署办公)。负责主编《昭阳文艺》等文艺媒体及文艺工作对外宣传,负责全市文学类创作的指导、研究、评论与宣传推介;负责文学活动的组织和评奖;负责文学研究课题及学术交流研讨;负责作家评论家签约、深入生活项目和重点作品扶持工作;负责为全市各方面和市文联各协会提供文学服务。

(三)单位基本情况:

(四)本部门编制人数为7人,其中在职7人,离退休2人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数1人,房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市文学艺术界联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数143.57万元,其中,一般公共预算拨款143.57万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加143.57万元,主要是2021年无单独预算,2022年成立一级预算单位。

(二)支出预算,2022年年初预算数143.57元,其中,一般公共服务68 万元,文化旅游体育与传媒支出56.32万元,社会保障和就业支出10.04万元,卫生健康支出2.39万元,住房保障支出6.82万元支出较去年增加143.57万元,主要是2021年无单独预算,2022年成立一级预算单位

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 143.57  万元,其中,一般公共服务支出 68万元,占 47.36 %文化旅游体育与传媒支出56.32万元 39.23 %社会保障和就业支出10.04万元,6.99 %卫生健康支出2.39万元, 1.67%住房保障支出6.82万元 4.75 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为75.57万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为68万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:贺绿汀文艺奖4万元,主要用于评审、奖金、排版印刷打印等方面;文联经费40万元,主要用于三保、办公室日常经费、委托业务费、办公费、印刷费、差旅费等方面;文艺协会工作经费24万元,主要用于各协会工作经费发放。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级 1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.8 万元,比2021年预算增加7.8万元,上升100%,主要是2021年无单独预算,2022年成立一级预算单位

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为0.78万元,其中,公务接待费 0.78  万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0  万元。2022“三公”经费预算较2021年增加 0.78万元,上升 0%。主要是公务接待

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算5万元,拟召开4次会议,培训200人,内容为上级精神传达学习及业务学习,无开展培训计划,培训费0万元;拟举办0次等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费预算40万元、印刷费预算5.82万元、邮电费预算0.2万元、差旅费预算12万元、公务接待费预算0.78万元、委托业务费预算5万元、会议费5万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类0 万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六)预算绩效情况

2022年邵东市文学艺术界联合会预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标143.57万元,其中:基本支出75.57万元,项目支出68万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出68万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:30.部门预算公开表(文联)

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