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邵东县人民政府法制办2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 16:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、对全县政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务,负责推行全县依法行政的具体工作;

2、审查、修改或组织起草县政府颁布的规范性文件,并负责有关协调和解释工作,负责县政府规范性文件对社会公布、汇编工作;

3、承办法律、法规、规章草案的征求意见工作,协助上级的立法调研;

4、承办规范政府共同行为的法律、法规、规章的组织实施,对行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等政府共同行为实施监督检查,并组织制定和建立有关配套制度;

5、负责拟制推进依法行政工作的规划和制度,报县政府批准后组织实施

6、承办县委、县政府交办的其它事项。

  (二)单位(本级)的构成情况:

   根据职责,县人民政府法制办公室设3个职能股:综合股、行政复议应诉股、监督协调股。

(三)预算单位构成:

  只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为184.30万元。比上年增加49.37万元,同比增长36.60%。主要原因是工作任务项目增多。

(二)收入决算情况:2017年收入合计184.3万元,其中:财政拨款收入184.3万元,占比100%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计184.3万元,其中:基本支出96.06万元,占比52%;项目支出88.24万元,占比48%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为184.3万元,比上年增加49.37万元,同比增长36.6%。主要原因是工作任务项目增多。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入184.3万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出184.3万元,其中一般公共预算财政拨款支出184.3万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加49.37万元,同比增长36.6%,原因是工作任务项目增多。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)184.3万元,占比100%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.06万元,其中:

人员经费88.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资;

日常公用经费7.42万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元,决算数为1.71万元.完成预算的85.5%,比上年减少5.14万元。

因公出国(境)费支出0万元,同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。公车购置同上年同预算。公车运行0万元,与预算一致,比上年减少5.87万元,原因是公车改革。

公务接待费支出1.71万元,公务接待10批175人次。比预算少0.29万元,比上年增加0.73万元,增加的原因是接待检查批次和人数增加.

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费7.42万元,比减少11.47万元,减少原因是加强财务管理。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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