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邵东市低收入家庭认定中心2023年部门预算

发布时间:2023-04-10 11:24 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市低收入家庭认定中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市低收入家庭认定中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、城乡最低生活保障工作审核、审批将符合条件对象纳入城乡最低生活保障范围,并发放资金。

2、特困人员救助供养工作审核、审批将符合条件对象纳入特困人员救助供养范围,并发放资金。

3、城乡临时救助工作审核、审批符合条件困难家庭,按照相关文件规定,根据家庭困难程度给予适当的临时救助资金。

4、低收入家庭认定指导,救助申请对象低收入家庭审核认定指导、低收入家庭经济状况信息核对平台建设与日常管理、有关部门信息征集与数据库建设管理、救助申请家庭经济状况信息查询与核对、县(市、区)低收入家庭、最低生活保障对象经济状况信息核对与认定工作检查指导。

(二)机构设置

本单位内设机构包括:办公室、财务统计股、城乡低保股、五保供养股、低收入家庭认证中心5个股室。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为15人,其中在职10人,离退休2人。小车编制数0台,实际0台。遗属补助人数0人,房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市低收入家庭认定中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市低收入家庭认定中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 172.96万元,其中,一般公共预算拨款 172.96万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款0  万元纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少38.01万元,主要是人员调整,减少经费。

(二)支出预算,2023年年初预算数172.96万元,较去年减少38.01万元,下降18.02%,主要是人员调整,减少经费支出。其中,一般公共服务0万元,较去年增加(减少)万元,增长(下降) 0 %公共安全0万元,较去年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %教育0万元,较去年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,,社会保障和就业158.22万元,较去年减少34.46万元,下降17.88  %,主要是人员调整减少经费支出,卫生健康支出3.53万元,较去年减少0.98万元,下降21.73  %,主要是人员调整减少经费支出,住房保障支出11.21万元,较去年减少2.57万元,增下降18.65 %,主要是人员调整减少经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 172.96万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0  %;公共安全支出 0  万元,占0  %社会保障和就业支出158.22万元,占91.48 %;卫生健康支出3.53万元,占2.04 %;住房保障支出11.21万元,占6.48%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为 108.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年年初预算数为 64万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城乡低保、五保工作经费64万元,主要用于主要用于城乡低保、五保入户督查和核对、宣传资料的印发等相关工作。

五、政府性基金预算

部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本级 1  家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.6 万元,比2022年预算减少5.6万元,下降 34.57 %,主要是人员调整及单位加强管理节约支出。

(二)“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.96  万元,其中,公务接待费 0.96  万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

(三)一般性支出情况:

2023年本部门会议费预算 1万元,拟召开 1会议,培训30人;培训费0.5 万元,拟开展2 培训,人数30人;拟举办 0次节庆晚会论坛赛事活动,经费预算 0 万元;办公费5万元,印刷费2万元,水费 1.07 万元,电费 3.74 万元,邮电费 0.6万元,物业管理费3万元,差旅费10万元,公务接待费 0.96 万元,劳务费19.5万元。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额7 万元,其中工程类  0 万元,货物类7 万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2022年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车  0 辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车  0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车   辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0  辆,特种专业技术用车  0 辆,其他按照规定配备的公务用车  0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效情况

2023年邵东市低收入家庭认定中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标172.96 万元,其中:基本支出108.96  万元,项目支出  64 万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出64  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:邵东市低收入家庭认定中心2023年部门预算公开表


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