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邵东市市政公用设施管理站2021年度部门预算

发布时间:2021-01-28 20:38 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市市政公用设施管理站2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

 

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邵东市市政公用设施管理站2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

  一)承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收;负责市政设施维修养护(其中道路为中修以下)工程的立项设计施工管理;负责城市道路挖掘管理;负责城市亮化规划计划(不含新建道路、桥梁和基础设施)、建设和维修养护管理;负责城区防汛工作。

(二)负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

(三)负责编报城市市政公用的年度资金使用计划,按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费,并负责资金的日常管理、使用和内部审计;负责市政公用行业的统计工作。

(四)负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理;负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等;负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

(五)承办政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门 4  个内设机构:办公室,财务室,监察组,路灯组。

二、部门预算单位构成

邵东市市政公用设施管理站部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市市政公用设施管理站部门本级。

  

三、部门收支总体情况

 

1收入预算包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金2021本部门收入预算  42.3056 万元,其中,一般公共预算拨款  42.3056 万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算  0 万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少  5.0264 万元,降低 10.62  %,主要是预算收入减少

 

2支出预算,2021本部门支出预算 42.3056  万元,其中,城乡社区支出 42.3056  万元,社会保障和就业支出  0 万元,卫生健康支出  0 万元,住房保障支出  0 万元支出较去年减少   5.0264万元,降低 10.62 %,主要是预算收入减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2021本部门一般公共预算拨款支出 42.3056  万元。其中,城乡社区支出 42.3056  万元,占 100  %;社会保障和就业支出  0 万元,占  0 %;卫生健康支出   0万元,占   0  %;住房保障支出   0万元,占  0 %支出具体安排情况如下:

1基本支出:2021年年初预算数为 22.3056  万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出:2021年年初预算数为 20  万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:市政设施维护及城市防洪经费项目 20  万元,主要用于办公费;印刷费;维护费;任赁费;劳务费;其他商品和服务支出  

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等 1  行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款   42.3056万元,比2020年预算减少  5.0264 万元,下降 10.62  %因预算收入减少 

 

2一般公共预算三公经费

2021一般公共预算三公经费预算数为 0  万元,其中,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费  0 万元,公务用车运行费  0 万元),因公出国(境)费  0 万元。2021三公经费预算较2020持平

 

3一般性支出情况

 

 

2021年本部门会议费预算  0 万元,拟召开 0  会议,   0。培训费  0 万元,拟开展  0 培训,人数  0 人。办公费2.4 万元。印刷费   1.2万元。水费 0  万元。电费  0 万元。物业  0.2 万元。差旅费  0.3 万元。维护费  8 万元。租赁费 2.4  万元。公务接待费  0 万元。劳务费  5 万元。其他交通费用 0.6  万元。

4、政府采购情况

2021邵东市市政公用设施管理站部门政府采购预算总额 0  万元,其中,政府采购货物  0 万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

 

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车   0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车  0 辆,执法执勤用车   0辆,特种专业技术用车  0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车   辆,执法执勤用车   0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车  0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备0   台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 42.3056  万元,其中,基本支出 22.3056  万元,项目支出  20 万元,具体绩效目标详见报表。
    、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


        附件:单位批复预算_(201008)邵东市市政公用设施管理站

            

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