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邵东县统计局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:05 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划;组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县地方生产总值;对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3、会同有关部门拟定重大普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大普查,汇总、整理和提供有关方面的统计数据

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设股室4个:办公室,法规股,工交股,农财股;1个二级机构:邵东县综合调查队。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本级机关,无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为962.38万元。比上年减少 86.6万元,同比下降8.26%。主要原因是预算调整以及项目支出减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计962.38万元,其中:财政拨款收入861.88万元,占比89.56 %;上级补助收入 0万元,占比0 %;其他收入100.51 万元,占比10.44%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计962.38万元,其中:基本支出842.38万元,占比87.53 %;项目支出120万元,占比12.47 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为 861.88万元,比上年减少111.34 万元,同比下降11.44 %。主要原因是项目支出减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 861.88万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占比0 %。

本单位本年度财政拨款支出861.88 万元,其中一般公共预算财政拨款支出861.88 万元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,占比0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出861.88 万元,比上年减少111.34 万元,同比下降11.44 %,原因是项目支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)844.21 万元,占比97.95 %;社会保障和就业支出(类)14.67 万元,占比1.7 %;资源勘探信息等支出(类)3万,占比0.35%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出741.88万元,其中:

1、人员经费281.43 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费460.45万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为5 万元,决算数为1.63 万元.完成预算的32.6 %,比上年减3.13 万元。

因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个0 人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元(公务用车购置费支出0 万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0 辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出1.63万元,公务接待21批132人次。①与预算比较,小于预算3.37万元。②与上年数比较,小于上年数3.13万元的原因是严格按公务接待文件压缩支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

认真贯彻落实省市统计工作会议精神,紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求,以服务我县推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨,继续深化统计改革,继续加强“依法治统”,稳步推进新形势下的现代化服务型统计,圆满完成了全年度各项统计工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费460.45 万元,比上年增加305.7 万元,增加原因是预算调整以及项目支出增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县统计局.XLS

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