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邵东县图书馆2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 16:19 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责:

1、保存人类文化遗产。

2、开展社会教育。

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

(二)机构设置:本部门预算只含本机关单位预算,无二级预算单位。

内设成人外借室、成人阅览室、电子阅览室、采编室、少儿阅览室、书记馆长室、多媒体报告厅、业务办公室等。

(三)部门预算单位构成:

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

 

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为197.7万元。比上年增加68.76万元,同比增长53.3%。主要原因是设备采购和购书经费增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计197.7万元,其中:财政拨款收入197.7万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;。

(三)支出决算情况:2017年支出合计197.7万元,其中:基本支出133.23 万元,占比67.4%;项目支出64.47万元,占比32.6%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为197.7万元,比上年增加68.76万元,同比增长53.3%。主要原因是备采购和购书经费增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入197.7万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出197.7万元,其中一般公共预算财政拨款支出197.7万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加68.76万元,同比增长53.3%,原因是备采购和购书经费增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):文化体育与传媒支出193.93万元,占比98.1%社会保障和就业支出(类)3.77万元,占比1.9%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出133.23万元,其中:

人员经费105.98万元,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金支出;

日常公用经费27.25万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为2万元,决算数为0.99万元.完成预算的49.5%,比上年减少1.15万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。   。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。同上年同预算。

公务接待费支出0.99万元,公务接待17批139人次。①小于预算数1.01万元。②小于上年数1.15万元,原因是严格执行中央八项规定。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费27.25万元,比上年减少25.65万元,减少原因是2016年购书经费列入基本支出。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 64.46万元,其中:政府采购货物支出 64.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车,无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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