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2019年度邵东市文化市场综合执法大队部门决算

发布时间:2020-10-11 14:52 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                             目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    1、贯彻执行党和国家有关文化(文物)、体育、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规;拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。
    2、负责对全县文化、体育市场实施监督检查,依法行使行政处罚。
    3、组织开展有关对全县文化经营单位、企业法人和从业人员的法律法规培训。
    4、负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络文化出版发行、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为;负责对全县中小学教材教辅的使用情况进行监督检查;负责查处信息网络传播中的有关违法行为。
    5、负责查处非法设立的广播电视机构、非法安装和使用的卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目行为以及对未经许可擅自安装、使用IPTV等违法行为;负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。
    6、负责查处互联网上网服务营业场所、演出和歌舞娱乐场所、美术品经营等违法经营活动。
    7、负责查处文物市场违法经营活动。
    8、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
    9、参与组织全县性文化市场治理专项行动。
    10、负责乡镇文体卫站对文化市场管理的业务指导、协调和监督;负责文化市场行政执法人员的业务培训、考核工作。
    11、负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报,并查处相关违法行为;承办行政复议的相关工作。
    12、受理出版物鉴定、著作权纠纷的相关工作,查处侵权盗版行为。
    13、负责查处新闻媒体从业人员的违规行为。
    14、负责对县文化市场行业协会进行指导。
    15承办县委、县政府交办的其它事项。
    
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:我部门共有内设股室5个:办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计212.41万元。与2018年相比,减少24.2万元,增下降10%,主要是因为平台监测项目支出预算减少。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计212.41万元,其中:财政拨款收入212.41万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计212.41万元,其中:基本支出157.42万元,占74%;项目支出55万元,占26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计212.41万元,与2018年相比,减少24.2万元,下降10%,主要是因为平台监测项目支出预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出212.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少24.2万元,下降10%,主要是因为平台监测项目支出预算减少
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出212.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出212.41万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为186.22万元,支出决算数为212.41万元,完成年初预算的114%,其中:
    1、一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出文化和旅游(款)行政运行(项)。
    年初预算为141.22万元,支出决算为157.42万元,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资增加。
    2、一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。
    3、一般公共服务(类)新闻出版电影款其他新闻出版电影支出。
    预算数为0万元,决算支出数为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加文化市场专项工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出156.90万元,其中:人员经费156.90万元,占基本支出的99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费0.5万元,占基本支出的0.1%,主要包括办公费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算2.74万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与年初预算数相等,决算数与上年相同。
    公务接待费支出预算为2.74万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,与上年相比减少0.14万元,减少100%,减少的主要原因是今年没有公务接待开支。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与年初预算数相等,决算数与上年相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算保证了本单位各项工作的开展,社会效益和经济效益明显提高。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出0.5万元,比年初预算减少27.35万元,降低98%。主要原因是:弥补人员经费不足。                                        (二)一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告邵东市文化2019年度整体支出绩效评价报告(1)
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表2019年度邵东市文化执法大队部门决算公开

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