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魏家桥镇2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-18 20:53 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

   乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

(二)机构设置  

1.内设机构

  我部门共有内设单位7个:魏家桥镇政府机关,魏家桥镇财政所,魏家桥镇农业综合服务站,魏家桥镇文体卫站,魏家桥镇人口和计划生育服务站,魏家桥镇安监环保规划建设服务站,魏家桥镇林业站。

2.人员及车辆编制情况

  我部门实有人数 105 人,其中在职 70 人,离退休 35 人。定编车辆  1 台,其中公务用车 1  台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数 6347237 元,其中:公共财政拨款 6347237 元,政府性基金拨款 0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元,事业单位经营服务收入 0 元,其他收入 0 元。比上年增加739736 元 ,主要原因为因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。本部门无政府性基金预算。

(二)支出预算:2017年预算支出 6347237 元,其中:一般公共服务支出4391488元,文化体育与传媒支出53074元,医疗卫生与计划生育支出311808元,农林水支出1326673元,资源勘探信息等支出264194元。比上年增加 739736 元 ,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 6347237 元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为 5717237 元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为 630000 元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:党建专项经费50000元,提供公共服务资金580000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 2036000 元,比2016年预算增加286000 元,上升16.34 %,主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增长。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为 185000 元,其中,公务接待费 135000 元,公务用车购置及运行费 50000 元(其中,公务用车购置费  0元,公务用车运行费 50000 元),因公出国(境)费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1000 元,下降0.5 %,主要是因为政府节省开支。

3、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:魏家桥镇2017年度预算公开表

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