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邵东市外事接待服务中心2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 17:20 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市外事接待服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表


邵东市外事接待服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责指导直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作;负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作,协助和指导在我召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。完成委、委办公室领导交办的其他工作

(二)机构设置

本单位内设机构包括:办公室。

)单位基本情况:

本部门编制人数为 7人,其中在职 7人,离退休0人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数 0人,房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市外事接待服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有外事接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数  142.1万元,其中,一般公共预算拨款142.1万元政府性基金拨款0  万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加12.6万元,主要原因人员支出11.6万元,项目支出增加1万元

(二)支出预算,2022年年初预算数142.1元,其中,一般公共服务130.95万元,社会保障和就业支出5.69万元,卫生和健康支出1.33万元,住房和保障支出4.13万元。支出较去年增加12.6万元,主要是人员支出11.6万元,项目支出增加1万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 142.1  万元,其中,一般公共服务支出 130.95万元,占 92 %社会保障和就业支出 5.69万元,占4 %卫生和健康支出1.33万元,占1%住房和保障支出4.13万元,占3%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为  42.1万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为100万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公务接待费支出95万元,主要用于公务接待公务接待其他方面的办公经费等方面;弥补工作经费不足支出5万元,主要用于办公费印刷费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.2万元,2022机关运行”经费预算与2021年持平

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为 70万元,其中,公务接待费 70万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门预算会议费0万元,无召开会议计划,培训费0万元,无开展培训计划。拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费23.92万元、邮电费0.5万元、差旅费8.56万元、印刷费0.4万元、劳务费1.5万元、公务接待费70万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类 0万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2022年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六)预算绩效情况

2022外事接待服务中心预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标  142.1万元,其中:基本支出42.1万元,项目支出100万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出  100万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:14.部门预算公开表(外事办)


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