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邵东县宣传部2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 16:28 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位(本级)的主要职责:

(1)根据市委宣传部和县委的工作部署,制订全县宣传工作任务、政策和措施;协调、指导本部归口管理单位和全县各级党委宣传部的工作。

(2)负责指导、规划全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。(3)负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版、版权等部门的工作。联系县广播电视台、《今日邵东》、《邵阳日报》驻邵东记者站及县新华书店。并在政治方向和方针政策上实施领导。

(4)负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作。联系县文体广新局、文联,并在政治方向和方针政策上实施领导。

(5)负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。配合县委组织部做好党员教育工作。领导相关社团工作。

(6)负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理。

(7)归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

(8)根据精神文明重在建设的原则,配合政府有关部门指导、协调各归口管理单位的事业建设和社会发展。负责联系县卫计局,并在政治方向和方针政策上实施领导。

2、单位(本级)的构成情况:办公室、政工组、理教党教组、宣传组、新闻组、文产办、外宣办和文明办。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入8117038.08元,同比下降16.42%。总支出 8117038.08元,同比下降16.42%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入8117038.08元,其中财政拨款收入8117038.08 元,占比100%。

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出8117038.08元,其中基本支出3118494.84元,占比38.42%;项目支出4998543.24元,占比61.58%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入8117038.08元,下降16.42%,其中一般公共预算财政拨款收入8117038.08元,占比100%。财政拨款总支出8117038.08元,下降16.42%,其中一般公共预算财政拨款支出 8117038.08元,下降16.42%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出8117038.08元,同比下降16.42%。 

    2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出7575053.08元,占比93.32%;文化体育与传媒支出538985元,占比6.64%;农林水支出3000元,占比0.04%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3118494.84元,占比38.42%;项目支出4998543.24元,占比61.58%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3118494.84元,同比增长56.38 %。其中人员经费2420239.63元,占比77.61%;日常公用经费698255.21元,占比22.39%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

本年度无政府基金预算。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为57412元,其中采购货物57412元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费698,255.21元,比上年增加5,718.79元,原因是公务经费增加 。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 180000元,决算数为 152802.21元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 100000元,决算数为 74455.21元(公务用车运行费预算数为 100000元,决算数为 74455.21元,公务车辆保有 1辆),公务接待费预算数为 80000元,决算数为 78347元,公务接待 74批 740人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为152,802.21元,同比减少32,610.79 元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出78,347.00  元,同比减少23,653.00 元,原因是加强公务接待管理 ;公务用车运行维护费支出74,455.21 元(其中油料费35000元、修理费 24580元、过桥过路费10000元、其它 4875.21元),同比减少8,957.79 元,原因是严格公务用车管理。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:宣传部2016年度部门决算公开表格

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