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邵东县县委办公室2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 08:21 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

单位职责:

1.负责安排县委领导同志公务活动,负责县委会议的准备和组织协调工作,办理县委领导同志交办的事项。

2.围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责县委文件和县委领导同志交办的文稿起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理及开发利用工作。

4.及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息,反映有关动态。

5.负责全县党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6.负责上级党委、政府及县委县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议,政协委员有关提案。

7.负责全县党政系统机要密码通信和管理工作。

8.负责全县保密工作规划、宣传教育、指导协调监督管理和失密事件查处工作。

9.负责县委办公室及部分非财务独立单位的后勤保障、后勤管理,以及财务管理、财务监督。

10.负责县委办公室的党风党纪教育,干部职工违纪案件查处及党纪监督和廉政工作。

11.办理县委领导交办的其他工作事项。

机构设置:设秘书组、调研组、综合信息组、机要室、政工组、行政组、督查室、保密局、县委政策研究室、县外事办公室。

部门预算单位:机关本级,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1410.76万元。比上年减少7.47万元,同比下降0.53%。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1410.76万元,其中:财政拨款收入1391.26万元,占比98.62%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入19.5万元,占比1.38%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计1410.76万元,其中:基本支出1340.82万元,占比95%;项目支出69.94万元,占比5%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1391.26万元,比上年减少12.03万元,下降0.86%。主要原因是公车改革车辆运行经费减少。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1391.26万元,占比100%。

2017年度财政拨款支出1391.26万元,其中一般公共预算财政拨款支出万元,占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少12.03万元,同比下降0.86%,原因是公车改革车辆运行经费减少。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1376.99万元,占比99%;社会保障和就业支出(类)14.26万元,占比1%.

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1321.32万元,其中:

人员经费784.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;

日常公用经费536.93万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为63万元,决算数为45.63万元.完成预算的73%,比上年减少44.35万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出17.45万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出17.45万元,公务车辆保有2辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护17.45万元,比年初预算数18万元少0.55万元,比上年决算数45.02万元少27.57万元,原因是公车改革,车辆减少。

公务接待费支出28.18万元,公务接待225批1160人次。比预算数45万元少16.82万元,比上年决算数44.96万元少16.78万元,原因是严格执行中央八项规定。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费536.93万元,比上年减少239.67万元,减少30.86%,原因是2016年度会议室进行了一次大维修,本年度维修费减少129.5万元;单位加强了运行经费的管理,严控开支,节约成本。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆2辆,无单位价值50万元以上的大型设备

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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