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邵东县住房和城乡建设局2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:06 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

单位(本级)的主要职责:一、宣传、贯彻和执行国家、省、市关于建设事业的方针、政策和法规,研究、制订并指导实施相关的发展战略、产业政策。中长期规划、年度计划和改革方案。二、根据国家有关法律、法规和政策,筹措并负责管理城市维护建设资金,包括行业性收费、预算外资金及其他专项资金,指导与监督所属事业企业单位国有资产的管理。三、管理和指导城镇规划、城镇勘测与市政工程测量;组织研究城镇发展规划;负责组织编制本级城镇总体规划和详细规划;负责各建制镇规划,风景名胜区规划的审查和报批;指导制订并监督执行区域规划,环境综合整治规划;参与制订国土规划,江河流域规划、城市防洪规划和人防工程规划;指导、监督、协调全县建制镇、集镇、风景名胜区、村庄的规划、建设和管理;负责城市规划管理执法的监督,指导处理重大违法建设活动;负责对违法违章批建的查处;承担县小城镇建设领导小组的日常工作;管理城乡建设档案。四。指导监督建筑市场,建筑行业管理。五、综合管理城镇基础设施和公用建设。六、负责城市房产综合开发经营管理。七、组织建设行业重大科技项目攻关,科技成果鉴定、转让、新产品新技术推广应用;指导和管理重大技术引进工作;指导全县建设行业对外经济技术合作,企业对外开拓市场,开展对外工程承包和劳务合作业务。八、组织和指导建设系统的政治思想工作,精神文明建设和干部人事、机构编制、党建党务、纪检监察、宣传教育、劳资劳保、职称评审、治安综治、工会、共青团、计划生育、行业纠风等工作;指导和协调各类建设协会和学会工作。九、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:邵东县住房和城乡建设局内设五个职能股室:办公室、政工股、城乡建设股、工程技术股、法规股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵东县住房和城乡建设局本级,不含二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为20992.88万元。比上年减少4096.94 万元,同比下降16.33%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计18367.55 万元,其中:财政拨款收入6488.69 万元,占比35.33 %;其他收入11878.86 万元,占比 64.67%.

三、支出决算情况:

本年度支出合计14859.98 万元,其中:基本支出358.12 万元,占比2.41 %;项目支出 14501.86万元,占比97.59 %.

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为6488.69万元,比上年减少 5469.17万元,同比下降45.73 %。主要原因是项目减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6445.69 万元,占比99.33 %;政府性基金预算财政拨款收入 43万元,占比 0.67%。

本单位本年度财政拨款支出 6488.69万元,其中一般公共预算财政拨款支出 6445.69万元,占比 99.33%;政府性基金预算财政拨款支出 43万元,占比0.67 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出6445.69  万元,比上年减少 5469.17万元,同比下降 45.73%,原因是项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(201) 13.97万元,占比0.22 %;社会保障和就业支出13.95万元,占比0.2%;节能环保支出(211)731.47 万元,占比11.35 %;城乡社区支出(212)1632.61万元,占比25.33%;住房保障支出(221)4053.7万元,占比62.9 %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出 312.44万元,其中:

1、人员经费 265.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助.

2、日常公用经费 47.06万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为6万元,决算数为3.74 万元.完成预算的62.33 %,比上年减少2.4万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0 个0 人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.85万元(公务用车购置费支出0 万元,公务用车购置0 台。公务用车运行维护费支出0.85万元,公务车辆保有 0辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较,比预算数减少2.15万元。②比上年增加0.01万元,原因是维护费增加。

3、公务接待费支出2.9万元,公务接待32批 516人次。①与预算数比较,比预算数减少0.1万元。②比上年数减少2.41万元,小于上年数的原因是接待人次减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为 43万元,用于城市建设支出(2120803)。比上年减少556.48万元,减少原因:因项目业务缩减,政府性基金拨款减少 。

九、预算绩效情况说明

2018年,我局预算绩效管理工作在财政部门的指导下,绩效管理理念逐步建立,绩效评价管理机制不断完善,绩效管理取得阶段性成果。我单位在本年度加快了城区重点项目建设,做好城市基础设施维修、维护工作,着力打造卫生城市,完成了1466户农村危房改造,使人居环境得到改善。较好地完成了各项任务,履行了单位职责。

2018年,我单位对重点项目进行了绩效评价:

1、完成对新华路、港南路、胜利街、山沿路、园湾路、百兴路等城市道路的升级改造及维护工程,着力打造卫生城市、文明城市新邵东。

2、完成1466户农村四类重点对象农村危房改造,C级危房实施修缮加固,倡导D级危房除险加固,无房户和无法除险加固的D级危房按规定面积拆旧建新,达到住房安全稳固、功能齐全、人畜分离的基本要求,让人民群众有安全住房居住,使人居环境得到改善。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费 47.06万元,比上年增加13.52 万元,增加原因是          。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县住房和城乡建设局(本级).XLS

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