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邵东市周官桥乡人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间:2023-12-10 10:23 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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邵东市周官桥乡人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本概况
(一)部门职能
周官桥乡人民政府是实行预算拨款的基层行政单位,主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作;承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。
(二)机构设置
周官桥乡人民政府内设7个部门:政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
(三)人员结构情况
本单位年末实有总人数66名,其中行政编制33人,事业编制33人。
(四)2022年度财政收支
本年收入合计2515.85万元,其中:财政拨款收入2515.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年支出合计2515.85万元,其中:基本支出1195.13万元,占47.5%;项目支出1320.72万元,占52.5%;经营支出0万元,占0%。
2022年度财政拨款收、支总计2515.85万元,与2021年相比,减少252.39万元,增长9.12%。
(五)年末固定资产状况
2022年末固定资产原值835.12万元。
(六)财政财务管理制度及执行情况
我乡财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,并建立了相关内部控制制度,对日常财务活动监督管理到位。
二、部门(单位)整体支出绩效状况
2022年度周官桥乡财政拨款支出年初预算数为767.31万元,决算数为2515.85万元,完成年初预算的327.88%,其中:基本支出1195.13万元,占47.5%;项目支出1320.72万元,占52.5%;经营支出0万元,占0%。
(一)基本支出  
2022年度财政拨款基本支出1195.13万元,占47.5%。其中:人员经费983.42万元,占基本支出的82.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助等;公用经费211.71万元,占基本支出的17.71%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2021年度财政拨款项目支出1320.72万元,占52.5%。 主要支出项目有:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出等。 
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高,与实际执行数有一定的差距,年中需要做预算调整。主要原因是:部分支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
(一)严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实,把预算审核贯穿于日常财政管理工作中,科学合理地制定定额标准,既要统筹顾及各部门的主要职能、任务,又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。  
(二)建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围,以及时采取措施堵塞各种管理漏洞,确保财政资金发挥最大的效益。 
(三)对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。12-周官桥乡绩效评价表12-周官桥乡绩效评价表
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