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邵东县政务中心2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-22 17:17 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

县人民政府政务服务中心为正科级事业机构,归口县政府办公室管理。

主要职责:

一、管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目,检查协调各部门按规定办理服务对象的申请事项;

二、全程代办所有招商引资项目和国有企业“改制”项目的各种审批、办证手续;

三、归口管理县直各部门面向外商(外资)企业的收费事项;

四、指导全县政务公开工作,监督和考核县直各部门兑现政务公开承诺情况;

五、归口办理抵押贷款前置有关工作

六、受理各类政务投诉、咨询、发布有关政务信息;

七、完成县委县政府交办的其它工作任务。

机构设置:

内设机构办公室、政务公开指导监督管理组、全程代理组、县长热线组、窗口管理组、办税服务厅管理办公室。

预算单位构成:

只含单位本级,无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为1036.88万元。比上年增加750.16万元,同比增长261%。主要原因是2017年新增帮代办工作业务和办税厅管理工作业务。

(二)收入决算情况:2017年收入合计1036.88万元,其中:财政拨款收入1036.88万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计1036.88万元,其中:基本支出212.53万元,占比20%;项目支出824.34万元,占比80%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1036.88万元,比上年增加750.16万元,同比增长261%。主要原因是2017年新增帮代办工作业务和办税厅管理工作业务。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1036.88万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出1036.88万元,其中一般公共预算财政拨款支出1036.88万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加750.16万元,同比增长261%,主要原因是2017年新增帮代办工作业务和办税厅管理工作业务。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1036.88万元,占比100%;

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.53万元,其中:

人员经费197.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出;

日常公用经费14.98万元,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1.9万元,决算数为1.47万元.完成预算的78%,比上年减少5.04万元。

因公出国(境)费支出0万元。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。公车购置同上年同预算。公车运行维护费与预算一致,比上年减少6.42万元,原因是公车改革。

公务接待费支出1.47万元,公务接待35批200人次。小于预算0.43万元,大于上年1.38万元的原因是较上年公务接待增多。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费14.98万元,比上年减少4.4万元。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额255.12万元,其中:政府采购货物支出75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.12万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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