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中共邵东市委网络安全与信息化委员会办公室2023年部门预算

发布时间:2023-04-10 11:58 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  中共邵东市委网络安全与信息化委员会办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

中共邵东市委网络安全与信息化委员会办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

保密

(二)机构设置

保密

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为 14 人,其中在职 14 人,离退休 0 人。小车编制数 0台,实际 0台。遗属补助人数 0人,房屋面积  0平方米,办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数319.53万元,其中,一般公共预算拨款319.53万元,政府性基金预算拨款0.00万元国有资本经营预算拨款0.00万元纳入专户管理的非税收入0.00万元收入较去年增加22.97万元,主要是人员经费等基本支出的增加

(二)支出预算,2023年年初预算数319.53元,较去年增加22.97万元,增长7.70 %主要是人员经费等基本支出的增加其中,一般公共服务280.21万元,较去年增加17.66  万元,增长6.00 %主要是人员经费等基本支出的增加社会保障和就业支出18.94万元,较去年增加1.69万元,增长9.00 %主要是单位人员增加,养老保险基数调整;卫生健康支出4.69万元,较去年增加0.69万元,增长17.00 %主要是单位人员增加,医疗保险缴费基数调整住房保障支出15.69万元,较去年增加2.93万元,主要是单位人员增加,住房保障缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 319.53  万元,其中,一般公共服务支出280.21万元,占 88.00 %;   社会保障和就业支出18.94万元,占6.00 %卫生健康支出4.69万元1.00 %住房保障支出15.69万元,5.00 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为149.73万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年年初预算数为  169.80万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15.60万元,比2022年预算减少 0.30万元,下降 1.90%,主要是严控公用经费支出,坚持过紧日子的思想。

(二)“三公”经费预算

2023“三公”经费预算数为 0.50万元,其中,公务接待费 0.50万元,公务用车购置及运行费 0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费 0.00万元),因公出国(境)费 0.00万元。2023“三公”经费预算与2022年持平。

(三)一般性支出情况:

2023年本部门会议费预算0万元,未计划召开会议,培训费3万元,拟开展3次。培训人数300人;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费15万元印刷费12.6万元,差旅费 13万元,劳务费14万元,委托业务费 114.8 万元,公务接待费0.5 万元。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0.00万元,其中工程类0.00万元,货物类 0.00万元,服务类0.00万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202212月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车   辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

(六)预算绩效情况

2023部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标319.53万元,其中:基本支出149.73万元,项目支出169.80万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出169.80万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:(网信办)部门预算公开表


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