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县残联2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 09:42 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
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第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

2、针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题,开展调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县政府落实残疾人政策,解决残疾人问题提供依据。

3、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人,为残疾人服务。

4、依照法律、法规、章程或者接受政府委托,开展残疾人工作、动员社会力量,发展残疾人事业。

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室3个:办公室,康复股,教就股,下辖一个二级机构:残疾人劳动就业服务站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数11人,其中残联在职4人,下属二级机构残疾人劳动就业服务站7人。定编车辆1台,其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县残联本级

2、残疾人劳动就业服务站

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数108.138万元,其中,一般公共预算拨款108.138万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11.3605万元,主要是单位退休一人。

(二)支出预算,2019年年初预算数108.138万元,其中,社会保障和就业支出108.138万元。支出较去年减少11.3605万元,主要是单位退休一人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入108.138万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为52.138万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为56万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其中残疾人劳动就业服务站运转经费56万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部本级、残疾人劳动就业服务站等 2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.8 万元,比2018年预算减少 3.2 万元,下降13.34 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 4.8  万元,其中,公务接待费  0.8 万元,公务用车购置及运行费  4 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费 0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.2  万元,主要是严格按要求开展公务接待活动。

3、政府采购情况

2019年残联部门各单位政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县妇幼保健院部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款108.138万元;部门项目支出绩效目标申报个,涉及一般公共预算当年拨款56万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:县残联2019年部门预算公开表

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