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邵东市城市管理和综合执法局2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:26 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市城市管理和综合执法局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市城市管理和综合执法局

2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规,拟订人民政府加强对城市管理方面的规范性文件;负责全城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。

2、承担市区城市管理委员会的日常工作;负责数字化城市管理平台建设和管理。

3、负责全城管系统行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制和管理。

4、负责城区的市容监察工作。

5、负责城区的城市道路占用、建筑垃圾处置、户外广告设置的审批和管理;

6、在城区行使下列行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权:

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

行使城乡规划方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权,主要包括∶在区商业经营活动中使用高音喇叭招揽顾客产生环境噪声污染的;在城区噪音敏感建筑物集中区域内,夜间不按作业时间从事建筑施工作业产生噪声污染的;在城区向水体倾倒废弃物的;在城区人口集中区因焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩,以及有照但不按执照规定场所地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权;行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权;行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权。

行使城市公安管理方面法律、法规、规章规定的对机动车道以外的车辆乱停乱摆、道路摆摊设点、堆物及占道作业等侵占城市道路和公共场地的行政处罚权;行使对城区烟花爆竹燃放管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使建筑垃圾处置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

7、承办人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我单位内设机构:办公室、政工股、政策法规股、财务装备股、督查股、市容和渣土管理股、园林绿化管理股、户外广告管理股、车辆违停股、数字化管理中心、协管员管理办公室、执法大队。

)单位基本情况:

本部门编制人数为163人,其中在职115人,离退休18人。小车编制数0台,实际10台。遗属补助人数2人,房屋面积1330平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东市城市管理和综合执法局部门本级

2、邵东市渣土处置服务中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数3230.66万元,其中,一般公共预算拨款3230.66万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年减少  196.05万元,主要是城市协管等临聘人员开支减少。

(二)支出预算,2024年年初预算数3230.66元,较去年增加减少196.05万元万元,下降5.72 %主要是协管员经费及临聘人员开支减少等其中社保保障和就业支出172.47万元,较去年减少10.4万元,下降5.69%主要是单位退休人数增加,减少了社保支出卫生健康支出45.54万元,较去年减少2.57万元,下降5.34%主要是退休人数增加,减少了医保支出城乡社区支出2870.92万元,较去年减少174.39万元,下降5.73%,主要是协管员开支和执法经费开支减少;住房保障支出141.73万元,较去年减少8.68万年,主要退休人数增加,减少了公积金支出

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3230.66万元,其中,社保保障和就业支出172.47万元,占5.34%卫生健康支出45.54万元,占1.4%城乡社区支出2870.92万元,占88.86%;住房保障支出141.73万元,占4.4%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为1394.96万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为1835.7万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城市牛皮癣市场化运作经费39.5万元,用于城区内各大街小巷乱张乱贴的“牛皮癣广告治理;执法专项经费支出43万元,用于道路占用收费及渣土罚没成本、车辆维修、劳务费办公费等开支。未考录人员经费20万元,用于未考录人员每月工资及社保缴费。城管制服购置13.2万元,根据文件要求此经费用于正式人员制服制作;城市协管员经费1600万元,用于城市协管员工资发放及社保缴费。绩效奖120万元,用于正式人员年度绩效奖发放。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款137.6万元,比2023年预算减少8.2万元,下降5.62%,主要是公用经费中办公费劳务费等开支减少。

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024“三公”经费预算2023减少11.06万元,下降84.7%,主要原因是节约开支,公务接待次数减少

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算1万元,拟召开党建工作会议,培训100人,内容为党建业务知识及支部活动。培训费         2万元,拟开展事业人员学历教育培训,人数34人,内容为非学历教育培训;举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元办公费20万元;印刷费4万元;咨询费5万元;水费0.5万元;电费9万元;邮电费6万元;差旅费30万元;维修费0.5万元;租赁费2万元;公务接待费2万元;劳务费4万元;工会经费10.77万元;福利费26万元;其他商品和服务支出14.83万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类 0万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车  0辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效情况

2024年部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标3230.66万元,其中:基本支出1394.96万元,项目支出1835.7万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出1835.7万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:部门预算公开表(邵东城市管理执法局)

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