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邵东市医疗保障事务中心部门2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 11:31 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市医疗保障事务中心部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市医疗保障事务中心部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规;

2、负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理。

(二)机构设置

内设部室十一个:综合部、参保登记部城乡医保结算部职工医保结算部门诊服务部医疗救助和意外伤害服务部异地就医服务部基金财务部稽核内控部医药价格服务部人事教育部

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为50人,其中在职31人,劳务派遣人员7人,离退休1人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数 0人。房屋面积600平方米,房屋产权属邵东市发改局,市资产办调配给我单位使用。

二、部门预算单位构成

邵东市医疗保障事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数530.15万元,其中,一般公共预算拨款530.15万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加93.88万元,主要是人员工资性支出、社会保障缴费增加95.08万元,2021年新进5人全额编纳入财政预算,公用经费增加1.6万元,项目经费代发新中国成立初老干部医疗补助减少2.8万元

(二)支出预算,2022年年初预算数530.15元,其中,一般公共服务0.00万元,公共安全0.00万元,教育0.00万元,科学技术0.00万元,社会保障和就业支出488.22万元,卫生健康支出10.2万元,住房保障支出31.73万元支出入较去年增加93.88万元,主要是人员工资性支出、社会保障缴费增加95.08万元,2020年年底新进5人全额编纳入财政预算,公用经费支出增加1.6万元,项目经费代发新中国成立初老干部医疗补助减少2.8万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算530.15万元,其中,一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;公共安全支出0.00万元,占0.00%社会保障和就业支出488.22万元,92.09 %卫生健康支出10.20万元,1.92 %住房保障支出31.73万元,5.99 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为341.75万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为188.4万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:医保事务中心基金管理工作经费支出148万元,主要用于筹资启动,征收费,期间审核结算、稽查培训工作;健康扶贫一站式结算窗口、特殊门诊、跨省异地联网结算14.40万元;普通门诊和“两病”专项用药保障经费16万元;代发新中国成立初老干部医疗补助10.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出的安排。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.4万元,比2021年预算增加1.6万元,上升4.23%,主要是2021年新进5人,纳入的人员经费增加1.6万元。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为2.6万元,其中,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算与2021年持平。

(三)一般性支出情况:

2022年本部门会议费预算3万元,拟召开8次会议,培训700人,会议内容为筹资动员、宣传、督导,基金监管,定点医疗机构服务协议签订等;培训费5万元,拟开展6培训,人数300人,培训内容主要是开展新医保系统操作培训,两病各普通门诊培训,异地就医和联网结算培训,邵阳市医保局开展的业务培训学习支出。举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元。办公费25万元印刷费11.00万元,咨询费3.00万元,水费0.30万元,电费3.90万元,邮电费2.00万元,物业管理费4.50万元,差旅费22.00万元,维修(护)费9.00万元,租赁费7.50万元,公务接待费2.60万元,劳务费47.00万元,其他交通费3.50万元,办公设备购置10万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额10万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022医保事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标530.15万元,其中:基本支出341.75万元,项目支出188.4万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出188.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件:医保事务中心部门预算公开表


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