当前位置: 首页 > 市政府 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 水运事务中心

邵东市水运事务中心2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:39 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

第一部分  邵东市水运事务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市水运事务中心部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

依据法律法规授权和主管局委托权限,负责辖区内水路交通行政执法工作。负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作;负责水上交通一般等级事故的调查处理,参与较大事故的调查处理;负责挖砂船碍航性审核和水上水下活动许可。负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作。负责辖区内水路交通规费征收、管理工作

(二)机构设置

我单位内设股室2个,办公室、安全股

)单位基本情况:

本部门编制人数为7 人,其中在职 7 人,离退休 0 人。小车编制数 0台,实际0 台。遗属补助人数 0人,房屋面积 65 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市水运事务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市水运事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数119.30  万元,其中,一般公共预算拨款  119.30万元,政府性基金预算拨款0  万元国有资本经营预算拨款  0万元纳入专户管理的非税收入   0万元收入较去年增加  0.98万元,主要是人员调增工资支出

(二)支出预算,2024年年初预算数119.30元,较去年增加0.98万元,增长0.83 %主要是人员增加1,出增加其中,社会保障和就业支出10.31万元较去年增加1.61万元较去年增长18.51 %主要是人员增加,社保缴费增加,生健康支出2.74万元,较去年增加0.44万元较去年增长19.13 %主要是人员增加,医保缴费增加;交通运输支出97.96万元,较去年减少2.35万元较去年下降2.34 %主要是水运事务监管经费项目预算支出减少,住房保障支出8.29万元,较去年增加1.28万元较去年增长18.26 %主要是人员增加,住房公积金支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算119.30  万元,其中,社会保障和就业支出10.31万元,占  8.64 %卫生健康支出2.74万元,2.30 %交通运输支出97.96万元,  82.11 %住房保障支出8.29万元,  6.95 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为76.5  万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为42.80  万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:航道建设和养护支出5.0万元,主要用于码头建设和维修支出等方面;船船工工资支出12万元,主要用于发放渡船船工生活补助等方面;水上交通视屏监控设备租赁安装经费支出5.8万元,主要用于水上交通监控网络租赁支出等方面;水运事务监管经费支出20万元,主要用于水运事务监管工作专项支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为0.3  万元,其中,公务接待费  0.3万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0万元。2024“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算  0万元,未计划召开会议,培训费  0万元,未计划开展培训活动,未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类    0万元,货物类 0  万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202312月底,本部门共有公务用车0  辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2024年拟新增配置公务用车   0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效情况

2024邵东市水运事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标119.30万元,其中:基本支出76.50  万元,项目支出  42.80万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出  42.80万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:部门预算公开表(邵东水运事务中心)

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748