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邵东县道路运输运管所2017年部门预算情况说明

发布时间:2017-04-17 20:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、基本情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策,依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权,负责具体实施道路运输管理工作。

2、拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施;负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

3、负责管理全县道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务,并进行年度审验;负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。

4、负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关,搞好道路运输安全源头管理,监督道路运输经营者做好运输安全工作。

5、负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量,对道路违法经营者依法进行处罚;对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导,调处道路运输纠纷,维护道路运输秩序,维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

6、负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况,提出价格调整意见,配合物价部门调处价格纠纷。

7、负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作,促进地区之间、运输企业之间的联营、联运,做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

8、负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作;负责道路运输行业节能减排工作。

9、会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划,对物流业进行规范化管理,促进现代物流的形成和发展。

10、承办县政府和县交通运输局交办的其它事项。

(二)机构设置

    1.内设机构

县道路运输管理所设11个内设机构:办公室、财务股(证卡发放室)、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股。

县道路运输管理所直属13个正股级事业单位:分别是邵东县道路运输管理所驻客运站管理办公室、邵东县道路运输稽查大队、邵东县农村客运管理办公室、邵东县物流监管大队、邵东县维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。

 

    2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数177人,其中在144人,离退休33人。定编车辆 12 台,其中公务用车2台,执法用车10台。

二、部门预算单位构成

 部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

   (一)收入预算:2017年年初预算数13985266元,其中:公共财政拨款13985266元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加1901094元 ,主要是因为因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

    (二)支出预算:2017年预算支出13985266,其中:交通运输支出13985266元,比上年增加1901094元,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2017年一般公共预算拨款收入13985266元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2017年年初预算数为10115266元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出: 2017年年初预算数为3870000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 物流监管平台人员经费320000元,服装购置费200000元,公安物流监管中队经费100000元,安全生产监管500000元,证照工本费280000元,临聘职工工资及福利待遇560000元,站所办公场租金210000元,停车费100000元,专项公用经费1600000元。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款2540000元,比2016年预算增加620000元,上升24%,主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增加。

    2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为596000元,其中,公务接待费216000元,因公出国(境)费 0元,公务用车购置及运行维护费380000 元(其中,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 380000元)。2017年 “三公”经费预算较上年减少115000元,下降16%,主要原因是:厉行节约,减少公务接待支出;控制公务用车,减少公务用车运行维护开支。

 

    3、政府采购情况

    2017年政府采购预算总额452650元,其中:政府采购货物预算452650元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:运管局2017年度部门预算公开表

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