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邵东县道路运输管理所2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 18:36 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

  (一)、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策,依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权,负责具体实施道路运输管理工作。

(二)拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施;负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

(三)负责管理全县道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务,并进行年度审验;负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。

(四)负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关,搞好道路运输安全源头管理,监督道路运输经营者做好运输安全工作。

(五)负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量,对道路违法经营者依法进行处罚;对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导,调处道路运输纠纷,维护道路运输秩序,维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

(六)负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况,提出价格调整意见,配合物价部门调处价格纠纷。

(七)负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作,促进地区之间、运输企业之间的联营、联运,做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

(八)负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作;负责道路运输行业节能减排工作。

(九)会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划,对物流业进行规范化管理,促进现代物流的形成和发展。

(十)承办县政府和县交通运输局交办的其它事项。

二、单位的构成情况:

根据上述职责,县道路运输管理所设11个内设机构:办公室、财务股(证卡发放室)、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股。

县道路运输管理所直属13个正股级事业单位:分别是邵东县道路运输管理局驻客运站管理办公室、邵东县道路运输稽查大队、邵东县农村客运管理办公室、邵东县物流监管大队、邵东县维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入17,101,104.93元,同比减少17.35%。总支出17,101,104.93元,同比减少17.35%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入 17,101,104.93元,其中财政拨款收入17,101,104.93元,占比100%;上级补助收入 0元,占比0 %;事业收入0 元,占比 0%;经营收入0 元,占比0 %;其他收入 0元,占比0 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出 17,101,104.93元,其中基本支10,883,290.85元,占比63.64%;项目支出6,217,814.08元,占比36.36%;经营支出 0元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入17,101,104.93 元,同比增长减少17.35%,其中一般公共预算财政拨款收入 17,101,104.93元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0元,占比 0%。财政拨款总支出17,101,104.93元,同比减少同17.35 %,其中一般公共预算财政拨款支出17,101,104.93元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比 0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出17,101,104.93 元,同比减少17.35%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出62462.73元,占比0.37%;社会保障和就业支出预算财政拨款支出58165元,占比0.34%;交通运输支出财政拨款支出 16,980,477.20元,占比99.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出10,883,290.85 元,占比 63.64%;项目支出 6,217,814.08元,占比36.36 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出10,883,290.85元,同比增长3.71%。其中人员经费 10194205.2元,占比93.67 %;日常公用经费689,085.65 元,占比6.33%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入 0元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物 0元,采购工程0 元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费689085.65 元,比上年减少2639633.6元,原因是财政拨款减少,压缩支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 649100元,决算数为 648224元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 476000元,决算数为475210 元(公务用车运行费预算数为 476000元,决算数为475210 元,公务车辆保有7辆),公务接待费预算数为 173100元,决算数为173014 元,公务接待93 批 920人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为648,224.00元,同比减少18,073.47 元。因公出国(境)支出 0元,同比增加 0元。 公务接待支出 173,014.00 元,同比减少13,079.00 元,原因是 压缩支出 ;公务用车运行维护费支出475,210.00 元(其中油料费 295000 元、修理费 135000 元、过桥过路费 3000 元、其它 42210 元),同比减少4994.47元,原因是压缩支出 。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金预算。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县道路运输管理所2016年度部门决算公开

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