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2023年度邵东市乡村振兴局部门决算

发布时间:2024-10-12 16:00 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表:部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、部门职责

贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策;协调解决扶贫开发工作中的有关问题。

负责组织、协调、指导全脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

负责会同有关部门组织开展全脱贫攻坚督查工作。

会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;负责开展扶贫信息体系建设;指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。

指导、监督和检查扶贫资金的使用;指导财政扶贫项目库建设。

协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作;指导扶贫外资项目的实施与管理。

协调有关部门开展扶贫科技推广;组织指导扶贫有关的培训工作;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

指导和协调全社会扶贫开发工作;组织、指导全金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

承办扶贫开发领导小组的日常工作。

十一、完成市委、政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设机构包括:1、综合股、2、政策法规股、3规划指导股、4、社会扶贫股、5、贫困监测与教育培训股。

(二)决算单位构成。邵东市乡村振兴局2023年单位决算汇总公开单位构成包括:邵东市乡村振兴局本级

第二部分

附表: 邵东市乡村振兴局部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2667.80万元。2023年度财政拨款总计2667.80万元(含年初结转和结余资金0.00万元),与上年相比,减少58.35万元,减少2.14%,主要是因为人员调整减少基本支出收入34.15万元,项目支出收入减少24.20万元。2023年度财政拨款支出总计2667.80万元(含年初结转和结余资金0.00万元。与上年相比,减少58.35万元,减少2.14%,主要是因为人员调整减少基本支出34.15万元,项目支出减少24.20万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2667.80万元(不含年初结转和结余资金),其中:财政拨款收入2667.80万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2667.80万元(不含年末结转和结余资金),其中:基本支出133.04万元,占4.99%;项目支出2534.75万元,占95.01%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2667.80万元2023年度财政拨款收入合计2667.80万元(不含年初财政拨款结转和结余资金),与上年相比,减少58.35万元,减少2.14%,主要是因为人员调整减少基本支出;2023年度财政拨款支出合计2667.80万元(不含年末财政拨款结转和结余资金),与上年相比,减少58.35万元,减少2.14%,主要是因为人员调整减少基本支出34.15万元,项目支出减少24.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2667.80万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少58.35万元,减少2.14%,主要是因为主要是因为人员调整减少基本支出34.15万元,项目支出减少24.20万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2667.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.00万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出19.72万元,占0.74%;卫生健康(类)支出4.80万元,占0.18%;农林水(类)支出2633.28万元,占98.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为213.07万元,支出决算数为2667.80万元,完成年初预算的1252.08%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,由于预算数为0.00万元,无法计算百分比,该资金为年终追加,用于乡村振兴工作经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为18.25万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的100.00%

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100.00%

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为1.20万元,由于预算数为0.00万元,无法计算百分比,该资金为年终追加,用于人员经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.80万元,支出决算为4.80万元,完成年初预算的100.00%

6、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行

(项)。

年初预算为110.49万元,支出决算为108.52万元,完成年初预算的98.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动减少形成的。

7、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为64.00万元,支出决算为67.59万元,完成年初预算的105.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年终追加乡村振兴工作经费。

8、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为367.49万元,由于预算数为0.00万元,无法计算百分比,该资金为年终追加,用于农村基础设施建设。

9、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展

(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为367.87万元,由于预算数为0.00万元,无法计算百分比,该资金为年终追加,用于农村致富带头人培训费和脱贫监测人员生活补助。

10、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为778.55万元,由于预算数为0.00万元,无法计算百分比,该资金为年终追加,用于雨露计划补助。

11、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为367.87万元,由于预算数为0.00万元,无法计算百分比,该资金为年终追加,用于扶贫贷款贴息。

12、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为575.38万元,由于预算数为0.00万元,无法计算百分比,该资金为年终追加,用于乡村振兴管理专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.04万元,其中:

人员经费118.87万元,占基本支出的89.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费14.17万元,占基本支出的10.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元,支出决算为1.42万元,完成预算的63.12%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,与上年相比减少0.40万元,减少22.01%,减少的主要原因是上级检查及兄弟单位往来减少。其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为2.25万元,支出决算为1.42万元,完成预算的63.12%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,与上年相比减少0.40万元,减少22.01%,减少的主要原因是上级检查及兄弟单位往来减少。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.42万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.42万元,全年共接待来访团组15个、来宾142人次,主要是上级检查及兄弟单位互相学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元公务用车运行维护费0.00万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

   2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.17万元,比上年决算数减少4.14万元,降低22.60%。主要原因是:当年公用经费预算排减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.18万元,用于召开脱贫攻坚和乡村振兴会议,人数480人,内容为脱贫攻坚和乡村振兴工作调度等;开支培训费78.31万元,用于开展当年农村致富带头人培训费,人数86人,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额588.00万元,其中:政府采购货物支出68.00万元、政府采购工程支出520.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额588.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额588.00万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2667.80万元,政府性基金预算支出0万元国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位绩效目标明确,推进绩效管理和预算管理相结合,各项制度健全,资产管理安全,资金使用合理合规,产出效果良好,自评得分94分,总体评价结果为优秀,详见第五部分附件。整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

    2023年度财政收支2667.80万元,年末无结余。年末固定资产原值55.76万元。在日常支出中,我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行,严把支出关,重大支出均实行集体研究,所有支出经财务会审小组审核后才予付款,杜绝浪费,全年日常公用经费和三公经费均有所下降。

项目绩效目标完成情况:一是按规定要求履行了相关手续,资料齐全,项目预算资金科学合理;二是财政资金拨付到位及时;三是已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行;四是按期保质保量完成建设。

(三)存在的问题及原因分析

根据相关资料及数据分析,单位总体上能够很好的使用财政资金,使财政资金发挥效益但也存在些问题和不足个别股室对绩效评价不了解,对绩效管理的意义认识不清,尤其是对的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。

第四部分

名词解释

巩固脱贫衔接乡村振兴反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                第五部分

2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本概况

   (一)机构组成及职能:

邵东市乡村振兴局2023年实有在编在岗人员13人,其中公务员9人,事业人员4人。共有内设股室5个:1综合股2政策法规股3、规划指导股。4、社会扶贫股。5、贫困监测与教育培训股。

邵东市乡村振兴局机构职能如下:

1.贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策;协调解决扶贫开发工作中的有关问题。

2.负责组织、协调、指导全脱贫攻坚工作,组织实施精准扶贫、精准脱贫。

3.负责会同有关部门组织开展全脱贫攻坚督查工作。

4.会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并协调有关部门实施;负责开展扶贫信息体系建设;指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。

5.指导、监督和检查扶贫资金的使用;指导财政扶贫项目库建设。

6.协调管理贫困地区与国际组织或机构的扶贫交流与合作;指导扶贫外资项目的实施与管理。

7.协调有关部门开展扶贫科技推广;组织指导扶贫有关的培训工作;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。

8.指导和协调全社会扶贫开发工作;组织、指导全金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。

9.承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

10.承办扶贫开发领导小组的日常工作。

11.完成市委、政府交办的其他任务。

(二)2023年度财政收支执行情况等

2023邵东市乡村振兴局本年收入合计2667.8,本年支出合计2667.8万元,执行率100%。2021年年末固定资产52.15万元。我单位严格按照财政局要求编制预算,并同时填报绩效目标申报表,合理合规使用各项资金,将所有收支项目纳入绩效评价范围,遵守财经纪律,按照财政财务管理制度执行,将财政资金合理、有序、合规发放,没有违规违纪行为。

二、部门(单位)整体支出绩效状况

2023年度我单位财政支出取得了实际绩效,具体如下:(一)强化动态监测帮扶。强力推进“三网三员三色”防止返贫动态监测和帮扶机制,精准锁定监测对象。2023年我市新识别监测对象191户513人。目前,我市共有脱贫户19646户57436人,监测对象1770户4342人,其中未消除风险监测对象1060户2607人。按照缺什么补什么的原则,对所有脱贫户、监测户均落实了三项以上针对性的措施,未消除风险监测户户均落实帮扶措施3.57项。今年春节,通过“同心抗疫温暖过年”活动,对所有脱贫户、监测户及重点人群进行全覆盖走访,发放慰问金919.9万元,赠送米、面、油等生活物资折合金额133.98万元,发放健康防疫包13000份,确保困难群众温暖过年。为切实加强政策宣传,我市共向农户印发防止返贫监测对象申报政策“明白纸”18.1万份,向所有监测对象印发防止返贫监测对象帮扶政策“明白纸”1767份,同时将“防返贫监测帮扶政策告知书”制作成“村村响”广播稿发至所有村滚动播放,制作成微信宣传稿发送至所有村级监督群和防返贫监测信息群,做到所有农户全覆盖。

(二)抓严项目资金管理。一是加快推进项目进度。加强与财政部门沟通以及对各乡镇的工作调度,做到项目尽快完工验收一批,资金拨付一批、系统录入一批。2023年共安排衔接资金项目339个,资金3021万元,产业项目资金占比60.34%。目前项目开工率达98.5%,支付率达36%,预计于本月底将达到40%以上。二是加强衔接资金项目自查。2021年-2022年实施的衔接资金项目开展全面自查,共排查项目933个资金23000.79万元,对排查发现的9个问题已经立行立改。三是开展农村集体资产管理不规范问题提级整改。对十八大以来扶贫项目资产管护开展全面自查自纠,共排查发现扶贫项目资产后续管理问题32个,已完成整改29个,正在整改问题3个。同时,出台了《关于进一步加强扶贫项目资产后续管理的意见》等制度文件2个,补齐农村集体“三资”管理的制度漏洞。

(三)强力推动脱贫群众增收。对符合“四有两好一项目”和自愿参与发展生产、开展经营的29户建档立卡监测户、脱贫户(边缘户)发放小额信贷143万元,第一季度发放小额信贷贴息111.25万元。目前,我市小额信贷贷款余额 10345.64万元(2089户)。联系人社部门对帮扶车间进行逐一摸底,建立“一厂一档”,目前我市共建成就业帮扶车间203个,吸纳就业6862人,其中脱贫劳动力1374人,人均月工资达3000余元。目前,我市脱贫人口就业达2.31万人,公益岗位安置686人。同时,我们计划从本级财政配套预算资金中安排132万元用于公益岗位开发,预计新增公益岗位200余个。

(四)稳步推进农村厕所革命。严格按照“统一采购产品、统一确定施工单位、统一首厕过关”的要求,高质量推进改厕工作。2023年上级下达我市农村户厕1235座、农村公厕2座,目前农村户厕已全面摸底到户并已完成322座,完成率26%,公厕已完成选址。深入开展农村问题厕所“清零攻坚行动”,目前已出台工作方案,对相关工作进行了部署安排,问题厕所再摸排再整改在全市全面铺开。

(五)深化“迎乡贤振乡村”工作成果。开展了乡贤人才第二轮摸底,目前我市共登记在册乡贤3.2万余名。通过春节、清明节等重要节日,开展乡情恳谈、项目对接等活动120余场(次),共领办各类项目210个,投入资金17亿元,乡贤投资或捐资的中伟大道、聚财路、流泽道路改扩建等一批乡贤助力乡村振兴项目即将完工。廉桥、斫曹等6个乡镇先后新成立了乡贤基金,资金总额达3000余万元。市乡两级同步开展了《给乡贤的一封信》征文比赛和《因为有你,家乡更美丽》演讲比赛。今年农历正月初六,召开了湘商回归和返乡创业招商洽谈会暨签约仪式,举办了“‘迎乡贤建家乡’颁奖晚会”,共签约投资项目95个,签约金额136.28亿元,103位最美乡贤、10个“优质乡贤项目”、5位“人才大使”进行了颁奖,努力营造争当乡贤、共建家乡的浓厚氛围。

(六)数字乡村建设稳步推进。建立了乡村振兴信息服务中心,设置返乡创业带动就业集结地、乡贤人才项目实景图、农特产品展销推介区、防返贫监测与帮扶大看板、“双约双评”助推乡村治理等5大板块。目前,数字乡村可视化平台和“邵兴通”小程序已完成,同时已完成与联通防溺水平台对接。今年3月,该中心成功举办了“星光助农主播训练营”培训班,培训乡村直播带货人员60余名,推动农产品线上销售,为乡村振兴增添新动能。

(七)较真碰硬抓好整改。针对上级督查、巡察反馈问题,开展举一反三和整改。目前,邵阳市委乡村振兴专项巡察反馈的44个问题均已整改到位、移交的114个信访件均已办结,同时出台制度文件41个,即注重当前问题整改,又加强长效机制构建。为深化整改成效,第一季度组织开展了“四个一”活动(一走访、一恳谈、一解难、一扫除),召开院落会、民情恳谈会312场次,实地走访21107人次,解决群众“急难愁盼”问题436个,化解各类矛盾47个,送去慰问资金71.22万元,立行立改乡村振兴领域问题26个。

三、存在的问题及原因

根据相关资料及数据分析,单位总体上能够很好的使用财政资金,使财政资金发挥效益但也存在些问题和不足

个别股室对绩效评价不了解,对绩效管理的意义认识不清,尤其是对的理解不够,还停留在是否按计划完成任务上,而没有将工作重点放在效益和效果方面。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

建立健全单位绩效评价制度和方法,加强学习与培训,增强财务人员和项目相关股室对绩效评价的理解和业务能力进一步提高财政资金的使用效益和效果

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