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邵东县妇幼保健院2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 09:48 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

1、为妇女儿童身体健康提供保健服务,开展计划生育技术服务

2、为儿童身体健康提供服务,开展内儿科,新生儿科,儿童保健科,小儿外科等业务。

3、结扎手术,助产手术,终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

2、机构设置

1.内设机构

我部门共有26个科室:行政科;妇产科住院部;产科门诊;麻醉科;超声科;放射科;新生儿科;儿科门诊;门诊注射室;检验科;基层保健科等科室

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数116人,其中在职82人,离退休34人。定编车辆 0 台,其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

邵东县妇幼保健院只有本级预算,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县妇幼保健院本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数3348.4276万元,其中,一般公共预算拨款1548.4276万元,政府性基金预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加37.845万元,主要是项目资金增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数3348.4276万元,其中,一般公共服务1548.4276万元。支出较去年增加37.845  万元,主要是项目资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1548.4276万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为612.4276万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为936万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:免费婚检支出120.00万元,主要用于结婚青年婚前免费检查印刷费、登记卡、专用材料等方面;妇科病普查普治支出50.00万元,主要用于专用材料、印刷费等方面;免费孕前健康检查经费支出138.00万元,主要用于专用材料、印刷费等方面;两癌普查168.00万元,主要用于专用材料、设备购置等方面;产前筛查90.00万元,主要用于专用材料、设备购置等方面;妇幼儿童医院补助350.00万元,主要用于人员工资及福利支出、专用材料等方面;特种车运行补助20.00万元,主要用于两癌流动车的维修、燃料等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 98.4 万元,比2018年预算减少 29.1 万元,下降 22.82 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  9.84 万元,其中,公务接待费 9.84 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  2.91  万元,主要是秉持节约开支的理念。

3、政府采购情况

2019年邵东县妇幼保健院政府采购预算总额 258 万元,其中,政府采购货物预算 258.00 万元;政府采购工程预算 0.00 万元;政府采购服务预算 0.00  万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋7572 平米,车辆 7 台,单位价值50万元以上大型设备6台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县妇幼保健院部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1548.4276万元;部门项目支出绩效目标申报6个,涉及一般公共预算当年拨款916.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县妇幼保健院2019年部门预算公开表

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