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邵东县粮食局2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-24 16:08 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、贯彻执行国家和省、市关于粮食流通、粮食储备方针、政策、法律、法规和制度;研究提出并组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡的粮食发展战略,粮食流通中长期规划、进出口计划,收储、动用地方储备粮和现代粮食流通产业发展战略的建议;制订全县粮食流通体制改革方案,并负责组织实施。

2、组织、协调并督促国有独资和国有控股粮食购销企业贯彻落实国家和省人民政府制订的粮食最低收购价政策。

3、承担粮食监测预警和应急责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,保障军队粮食供应。

4、承担县级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出地方粮食储备总量规模,网点布局,购销计划和动用地方储备粮食的建议,制定地方储备粮轮换计划并监督实施。

5、拟订贯彻国家和省人民政府关于粮食流通方针、政策、法律、法规和制度的具体措施并组织实施,负责对粮食经营者粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生、粮食库存数量、粮食加工设施设备技术条件,粮食流通统计制度执行情况进行监督检查。

6、负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划,指导粮食流通科技进步,技术改造和新技术推广;提出粮食收购市场准入标准建议,核准社会粮食经营者入市收购粮食资格,实施粮食收购许可行政管理,按照国家产业政策积极推进全县粮食产业化经营发展。

(二)机构设置

我部门共有内设股室8个:法规股、储备股、财审股、业务股、行发股、人事股、办公室、监察室。

(三)部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为600.1万元。比上年减少280.52万元,同比下降31.85%。主要原因是减少了项目支出及厉行节约。

(二)收入决算情况:2017年收入合计600.1万元,其中:财政拨款收入 600.1万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计600.1万元,其中:基本支出237.05万元,占比39.5%;项目支出363.05万元,占比60.5%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为600.1万元,比上年减少280.52万元,同比下降31.85%。主要原因是减少了项目支出及厉行节约。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入600.1万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出600.1万元,其中一般公共预算财政拨款支出600.1万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少280.52万元,同比下降31.85%,原因是减少了项目支出及厉行节约。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)0.15万元,占比0.03%;社会保障和就业支出(类) 31.63万元,占比5.27%;粮油物资储备支出(类):568.32万元,占比94.7%。  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.05万元,其中:

人员经费216.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费20.68万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.1万元,决算数为4.09万元.完成预算的99.76%,比上年减少10.71万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数比较,减少7.29万元的原因是公车已处置。

公务接待费支出4.09万元,公务接待100批400人次。①比预算数减少0.01万元。②与上年数比较,减少3.41万元的原因是厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费20.68万元,比上年减少64.87万元,减少原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

本单位2017年度无政府采购。(政府采购情况公开表注明)

(三)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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