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邵东市公路建设养护中心2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:33 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市公路建设养护中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市公路建设养护中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策,按照全市公路发展总体规划,编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作,组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理,依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

(二)机构设置

邵东市公路建设养护中心共有内设股室12个:办公室、人事教育部、财务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设一部、工程建设二部、安全事务部、应急抢险事务部、路产路权事务部、科技信息统计部、养护

(三)单位基本情况:本部门编制人数为216人,其中在职163人,离退休194人。小车编制数13台,实际13台。遗属补助人数44人,房屋面积12801平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市公路建设养护中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数3726.33  万元,其中,一般公共预算拨款  2626.33万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入   万元上级补助收入1100万元收入较去年减少93.95  万元,主要是职工人数减少,造成基本支出人员经费和公用经费减少

(二)支出预算,2024年年初预算数3726.33元,较去年减少93.95万元,下降2.45%主要是职工人数减少,造成基本支出人员经费和公用经费减少其中,社会保障和就业支出222.59万元,较去年减少14.51万元,下降6.1%,主要是因职工人数减少。卫生健康支出58.19万元,较去年减少3.87万元,下降6.2%,主要是因职工人数减少。交通运输支出3265.36万元,较去年减少64.19万元,下降1.9 %,主要是因职工人数减少。住房保障支出180.18万元,较去年减少11.39万元,下降5.9%,主要是因职工人数减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3726.33万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0 %社会保障和就业支出222.59万元,占5.96%;卫生健康支出58.19万元,占1.56%;交通运输支出3265.36万元,占87.62%;住房保障支出180.18万元,占4.83%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为1778.83万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为1947.50万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:车辆购置支出20万元,主要用于养护用车车辆购置等费用执收成本支出6.5万元,主要用于完成非税收入的办公费用农民养护工信访维稳经费支出100万元,主要用于农民养护工信访维稳等方面;临时工工资福利支出21万元,主要用于4个临时工资福利支出;公路养护经费支出1800万元,主要用于全市3903公里公路的日常养护等方面

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为  48万元,其中,公务接待费  4万元,公务用车购置及运行费44  万元(其中,公务用车购置费 20万元,公务用车运行费 24万元),因公出国(境)费   0万元。2024“三公”经费预算较2023年增加20万元,上升83.33%。主要是增加公务用车购置费用导致三公经费增加。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算1.5  万元,拟召开1  会议,培训163  人,内容为召开2024年公路事务会议,培训费4  万元,拟开展  1培训,人数163  人,内容为事业单位工作人员岗位培训;未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动,经费预算0万元。办公费20万元、工会经费13万元、水费2.5万元、电费13万元、邮电费5万元、物业管理费16万元、差旅费25万元、维修(护)费5万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费24万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额  0万元,其中工程类    万元,货物类   0万元,服务类  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202312月底,本部门共有公务用车13  辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车   辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0  辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车1  辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效情况

2024邵东市公路建设养护中心预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标3726.33  万元,其中:基本支出1778.83万元,项目支出1947.5  万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出1947.5  万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:部门预算公开表(邵东公路建设养护中心)

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