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邵东市审计局责任清单

发布时间:2024-10-18 16:41 信息来源:审计局 责任编辑:审计局
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一、部门职责

序号

主要职责

具体工作事项

备注

1

贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及有关规范性文件草案,制定审计业务制度,并遵照执行。制定并组织实施全审计工作发展规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

拟订有关审计行政管理的文件草案,经审议通过后组织实施

制定并组织实施全审计工作发展规划,制定并组织实施年度审计计划

参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案

对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议

督促被审计单位落实审计决定

2

主管全审计工作。负责对全财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

依法制定全审计工作发展规划

级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督

对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任

执行审计通知、审计取证、审计报告征求意见、审计处理处罚、出具审计报告等法定程序

督促被审计单位整改并出具整改报告

邵东市委审计委员会、市人民政府和邵阳市审计局报告审计工作

3

市委审计委员会、人民政府报告和向人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策规定宏观调控措施以及管理体制、机制、制度建设的建议。

以《审计要情》、《审计信息》、《审计专题报告》、《审计督促整改通知书》、 《审计建议约谈函》、《审计建议问责函》的形式加强审计成果的开发运用,促进审计查出问题的整改

4

人民政府提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受人民政府委托向人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

邵东市人民政府和邵阳市审计局提出年度级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告

人大常委会提出级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告

草拟向政府、人大报送的关于审计工作报告中指出问题的整改情况报告

人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果

依法向社会公布审计结果

人民政府有关部门和乡、镇人民政府通报审计情况和审计结果

5

审计属于审计机关监督对象的事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

本级财政预算执行情况和其他财政收支

乡、镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支

直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支

属国有企业和地方金融机构、属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况

人民政府部门管理的和其他单位受人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支

政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算

国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支

法律、法规规定应由审计局审计的其他事项

6

负责市委审计委员会办公室日常工作,按规定对管党政领导干部及国有企业领导人员实施经济责任审计、自然资源资产离任审计,协调各成员单位运用审计成果。

组织实施管党政主要负责人的经济责

任审计,并出具审计报告和审计结果报告

组织实施属国有企业领导人员经济责

任审计,并出具审计报告和审计结果报告

组织实施自然资源资产离任审计,并出具审计意见书

7

组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况组织专项审计调查

级财政收支有关的特定事项组织专项审计调查

邵东市人民政府和邵阳市审计局报告调查结果

8

负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

承担上级审计机关授权对国有企业和国有金融机构的资产、负债、损益的审计事项

承担上级审计机关授权经济责任的审计事项

9

负责本局机关审计业务质量的控制;依法参加审计行政复议、审计行政诉讼或政府裁决。协助配合有关部门查处相关重大案件。

负责本局机关审计业务质量的控制,包括审计方案的制定,审计证据、审计工作底稿的审查,项目复核、监督与考核

依法参加审计行政复议、审计行政诉讼或政府裁决

协助配合纪检监察、公安、检察院等有关部门查处相关重大案件

10

指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

开展对内部审计工作的现场检查并出具检查报告

开展内部审计业务培训;开展内部审计质量评比

开展对社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的核查,出具检查报告或结论,并将相关事项移送相关部门处理

11

组织审计我驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计属企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

审计我驻外非经营性机构的财务收支,审计属企业和金融机构的境外资产、负债和损益

12

推广信息技术在本局的应用,组织本局机关实施管理系统和现场审计系统的建设。参加上级审计机关审计专业培训。

组织实施信息系统审计

制订本局机关中长期人才发展规划

制订本局机关审计干部年度培训计划

组织参加上级审计机关开展的审计干部业务培训

13

承办市委审计委员会、人民政府交办的其他事项。

市委审计委员会、市政府要求办理

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