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邵东县规划局2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 18:54 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位主要职责:

(1)贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律、法规、政策及有关规定,合理制定城乡规划以促进全县城乡经济和社会发展。

(2)拟定全县城乡规划管理规章、实施细则及城乡规划的行政技术规定。

(3)负责县城乡规划委员会的日常工作,组织召开规划设计成果技术评审专家委员会会议。

(4)负责建设项目选址规划论证工作;参与建设项目的可行性研究工作;核发《建设项目选址意见书》。

(5)负责承办县域城镇体系规划和县城总体规划(含各行业专业规划)、分区规划、详细规划的编制、审查、报批和实施管理工作;按授权审批详细规划;负责审批建设项目的修建性详细规划;负责组织城乡设计及中心区和主要街道、沿河、沿江风光带的景观规划设计;核发《建设用地规划许可证》。

(6)负责城乡规划区内的建设工程(包括各类市政管线)的规划实施管理工作;负责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘;负责建设工程设计方案和成果的规划审查、审批;负责各类建设工程竣工的规划验收;核发《建设工程规划许可证》。

(7)负责对全县城乡规划区内的建设项目工程建设的全过程实行规划监督管理;依法查处城乡规划区内的各类不按《建设工程规划许可证》许可进行建设的违法建设行为;对未取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》的违法建设案件,在作出行政处罚前或者责令建设单位或个人补办规划许可证手续前,出具规划行政技术鉴定意见。

(8)负责乡、镇总体规划的审核报批和详细规划的审批;负责乡镇在规划区范围内建设项目的规划审批。核发《乡村建设规划许可证》。

(9)负责管理和指导全县城乡规划设计、勘察测量工作及城乡规划勘测设计单位的资质审核、注册登记工作;负责全县城乡规划地理信息系统的建设、运用和管理;开展建设工程定位、放线、验线工作,维护管理各类测量标志。

(10)参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。

(11)负责指导、监督、检查乡、镇规划管理业务工作。

(12)承办县委、县人民政府和县城乡规划委员会交办的其它工作。

(二)单位构成情况:

我单位包括本机关和二级预算 0单位。我部门实有人数43人,其中在职40人,离退休3人。定编车辆3台,其中公务用车1台,执法车辆2名。

 

二、2016年度部门决算收支变化情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入8,678,418.00元,同比减少4.03  %。总支出8,697,103.20,同比增长4.62   %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入8,678,418.00元,其中财政拨款收入8,678,418.00 元,占比100 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出8697103.20元,其中基本支出4531701.20元,占比52.10 %;项目支出4165402.00元,占比47.90 %;经营支出0元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入8,678,418.00元,同比减少4.03 %,其中一般公共预算财政拨款收入8,678,418.00元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0 %。财政拨款总支出8697103.20元,同比增长4.62%,其中一般公共预算财政拨款支出8697103.20元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出8697103.20元,同比增长 4.62  %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):城乡社区8567303.20元,占比98.5%;其他支出129800.00元,占比1.5 %。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出4531701.20元,占比52.10 %;项目支出4165402.00元,占比47.90 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出4531701.20元,同比增长1.71  %。其中人员经费3270537.00元,占比72.17 %;日常公用经费1261164.20元,占比27.83 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 63,459.00元,其中采购货物 63,459.00元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费1,261,164.20元,比上年增加178,671.01元,原因是行政事业类项目基础设施建设增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为146500 元,决算数为109999 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为110000 元,决算数为77499 元(公务用车运行费预算数为 110000元,决算数为77499 元,公务车辆保有3辆),公务接待费预算数为 36500元,决算数为32500 元,公务接待 25批 289人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为109,999.00元,同比增加45,188.00元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出32,500.00元,同比增加32,500.00元.公务用车运行维护费支出77,499.00元,同比增加12,688.00元,原因是公车使用年限增加,维修成本增多。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表空白原因:

无政府性基金预算财政收入

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

 

附件下载:邵东县规划局2016年度部门决算公开

 

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