当前位置: 首页 > 政务公开 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 乡镇办场 > 火厂坪

火厂坪镇人民政府2022年部门预算

发布时间:2022-06-30 10:04 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:

第一部分  火厂坪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

火厂坪镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

   (一)职能职责

1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10)承办市人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

内设7部门:火厂坪镇政府、火厂坪镇财政所、火厂坪镇农业综合服务中心、火厂坪镇政务(便民)服务中心、火厂坪镇社会事务综合服务中心、火厂坪镇退役军人事务站、火厂坪镇综合行政执法大队。

)单位基本情况

本部门编制人数为88人,其中在职83人;离退休50人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数18 人,房屋面积 4890平方米。

二、部门预算单位构成

火厂坪镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有火厂坪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1036.81万元,其中,一般公共预算拨款1036.81万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加89.5万元,主要是工资福利及社保经费预算增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数1036.81元,其中,一般公共服务817.59万元,公共安全0万元,教育0万元科学技术0万元社会保障和就业支出111.96万元,卫生健康支出26.15万元,住房保障支出81.10万元。支出较去年增加89.5万元,主要是工资福利及社保经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1036.81万元,其中,一般公共服务支出817.59万元,占78.86 %社会保障和就业支出111.96万元,占10.80%卫生健康支出26.15万元2.52%住房保障支出81.107.82%万元具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为943.81万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为93万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:提供公共服务资金支出61.6万元,主要用于加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设,完善政府公共服务职能方面;党建专项经费支出4万元,主要用于强化学习型党组织建设,保障党的基层组织建设不断创新发展,助力基层党建工作,推进党建工作科学化、规范化、制度化方面信访维稳支出22.4万元主要用于维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定,解决影响社会和谐稳定的突出问题等方面购买财政业务服务5万元,主要用于支付财政所临聘人员工资,提高办事效率,更好的服务基层百姓。

五、政府性基金预算支出

     本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.3万元,比2021年预算减少了1.6万元,下降了1.28%,主要是办公经费预算减少。

(二)“三公”经费预算

2022“三公”经费预算数为11.80万元,其中,公务接待费5.80万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算较2021年减少2.2万元,下降15.71%。主要是厉行节约,公务接待费减少公务用车运行费减少

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,培训  0人;培训费0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元;办公费36.34万元,印刷费40万元,咨询费2万元,水费4万元,电费13万元,差旅费47万元,维修(护)费2万元,公务接待费5.8万元,劳务费14.4万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用2万元,办公设备购置5万元。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5万元,其中工程类 0万元,货物类 5万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2022火厂坪镇人民政府预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标1036.81万元,其中:基本支出943.81 万元,项目支出93万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出93万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件:火厂坪-2022年部门预算公开表


扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748