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中共邵东市纪律检查委员会2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 09:20 信息来源:财政局 责任编辑:
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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

(1)主管全县党的纪律检查工作。

(2)主管全县行政监察工作。

(3)负责检查并处理县直机关各部门、各企事业单位、乡(镇)党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中党员的处分。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:县纪委、监委内设办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室14个职能室;15 个派驻纪检监察组;1个县委巡察办、4个县委巡察组;2个二级机构:反腐倡廉教育培训中心、县纪委信息中心。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:中共邵东县纪律检查委员会本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为2133.11万元。比上年增加1004.69万元,同比增长89.04%。主要原因是机构改革,人员增加。

二、收入决算情况:

本年度收入合计2133.11万元,其中:财政拨款收入2133.11万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计2127.2万元,其中:基本支出1450.91万元,占比68.21%;项目支出676.28万元,占比31.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为2133.11万元,比上年增加1004.69万元,同比增长89.04%。主要原因是机构改革,人员增加。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2133.11万元,占比100% ;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出2127.2万元,其中一般公共预算财政拨款支出2127.2万元,占比99.72%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2127.2万元,比上年增加1014.03万元,同比增长91.1%,原因是机构改革,人员增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)2127.2万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1450.91万元,其中:

1、人员经费1284.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费166.51万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为16.49万元,决算数为97.33万元.完成预算的590%,比上年增加80.84万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出95.32万元(公务用车购置费支出72.24万元,公务用车购置5台。公务用车运行维护费支出23.08万元,公务车辆保有5辆)。

公务用车购置①与预算数比较,大于预算72.24万元,原因是机构改革工作和人员办案需要。②与上年数比较,大于上年数172.24万元,原因是机构改革工作和人员办案需要。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数11.34万元的原因是机构改革工作和人员办案需要新增公务用车。②与上年数比较,大于上年数14.08万元,原因是机构改革工作和人员办案需要新增公务用车。

3、公务接待费支出2万元,公务接待32批250人次。与预算数比较,小于预算0.39万元。与上年数比较,小于上年数5.49万元的原因是严格按公务接待文件压缩支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位完成了财政预算安排的项目工作,以新观念、新思路、新举措落实纪委监督责任,以切实行动聚焦主业、深入开展执纪监督问责,深入推进党风廉政建设和反腐败各项工作,取得了明显成效;保持了机关的正常运转,完成了全年的纪检监察工作及其他各项工作,完成了上级和邵东市委交办的其他各项工作,取得了良好的社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费166.51万元,比上年增加42.06万元,增加原因是机构改革人员增加。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额425.98元,其中:政府采购货物支出425.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆5辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

审(纪委)2018年部门决算公开.doc

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