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邵东县交通建设质量安全监督管理所2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 20:47 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一)单位职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通建设工程质量监督的方针、政策和法规;

2、制定全县公路、水运工程质量监督、工程监理、施工安全方面的制度和行业规范; 

3、负责组织交通建设工程质量安全检查、监督和鉴定;

4、受理全县交通建设工程质量安全问题投诉、按照管理权限组织公路、水运安全生产事故调查并依法对参建单位质量安全违规行为进行处罚; 负责对交通建设检测市场进行监督。 

5、负责全县公路、水运工程试验检测管理,负责公路水运基础设施安全生产监督管理;

6、完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

(二)机构设置及部门预算单位构成情况 

我单位共有内设股室5个:办公室、质量安全监督股、监理检测股、政策法规股、工程造价股。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入 2665046.81元,同比增长0%。总支出2745350.99 元,同比增长 0%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入2665046.81 元,其中财政拨款收入2664080 元,占比99.96% %;上级补助收入0 元,占比 0%;事业收入0 元,占比 0%;经营收入 0元,占比 0%;其他收入966.81 元,占比0.04%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出2745350.99元,其中基本支出2025350.99 元,占比73.77% %;项目支出720000元,占比26.23% %;经营支出0 元,占比 0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2664080 元,同比增长 0%,其中一般公共预算财政拨款收入2664080 元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入 0元,占比 0%。财政拨款总支出2664080元,同比增长 0%,其中一般公共预算财政拨款支出2664080元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比 0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 2664080元,同比增长 0%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出0 元,占比0%;公共安全支出 0元,占比 0%;社会保障和就业支出元,占比 0%;医疗卫生与计划生育支出 0元,占比 0%;交通运输支出2664080 元,占比100%;…… 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出1944080 元,占比72.97%;项目支出720000 元,占比27.03%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出1944080元,同比增长 0%。其中人员经费1604080元,占比60.21%;日常公用经费340000 元,占比39.79 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为90082元,其中采购货物90082元,采购工程0元,采购服务 0 元。

说明:本单位2016年从市级下放到县级,人员变动较大,资金渠道变化较大,扶贫创卫未做预算,超支部分用以前年度事业资金节余弥补,有关收支与上年不可比,因此同比增长以0%计。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费340000.00元,比上年增加 53578.75 元,原因是正常变动,工作量增多,运行成本增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 0元,决算数为56491 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 0元,决算数为 40000元(公务用车运行费预算数为0 元,决算数为40000 元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为0 元,决算数为16491 元,公务接待40批200 人次。(注:本单位为本年度中变更为县级预算单位,故年初未做预算。)

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为56,491.00元,同比减少 38,114.86 元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出16,491.00元,同比减少37967.00 元,原因是厉行节约;公务用车运行维护费支出40,000.00元(其中油料费21000元、修理费11000元、过桥过路费2900元、其它5100元),同比减少147.86 元,原因是支出节约。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

 

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