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邵东市城区第二完全小学2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 16:42 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市城区第二完全小学2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表









邵东市城区第二完全小学2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实国家教育教学的政策方针,坚决落实教育局布置的教育教学工作。
2、学校制定短期、中期和长期教学教学工作计划,确保教育教学正常运转。
3、管理和指导学校后勤工作,保障学校的财务制度落实到位。
4、严格落实学校职工及学生的思想教育,加强道德修养。
(二)机构设置
本部门是邵东市教育局领导下的宋家塘街道中心学校主管的一所全日制小学,学校设有党支部1个,办公室1个,教导室1个,政教室1个,教科室1个、总务室1个,工会组织1个,共有班级111个,学生5999人。

(三)单位基本情况:
本部门编制人数为263人,其中在职245人,离退休107 人。小车编制数0台,实际0。遗属补助人数2人,伤残补助人数0人。房屋面积约36919平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市城区第二完全小学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市城区第二完全小学本级。

三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数 2623.44 万元,其中,一般公共预算拨款 2623.44 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 93.63 万元,主要原因是师生人数增加
(二)支出预算,2024年年初预算数2623.44万元,较去年增加93.63万元,上升3.70%,主要原因是师生人数增加。其中,教育支出1824.99万元,较去年增加65.85万元,上升3.74%,主要原因是师生人数增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出368.61万元,较去年增加12.54万元,上升3.52%,主要原因是师生人数增加;财政对失业保险基金的补助支出8.52万元,较去年增加0.32万元,上升3.90%,主要原因是师生人数增加;财政对工伤保险基金的补助支出8.76万元,较去年增加0.33万元,上升3.91%,主要原因是师生人数增加;事业单位医疗支出106.70万元,较去年增加4.46万元,上升4.36%,主要原因是师生人数增加;住房公积金支出305.86万元,较去年增加10.13万元,上升3.43%,主要原因是师生人数增加;
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2623.44万元,其中,教育支出1824.99 万元,占 69.56  %;社会保障和就业支出 385.89万元,占 14.71 %;卫生健康支出 106.70万元,占 4.07  %;住房保障支出 305.86万元,占 11.66  %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为2623.44万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无。
(二)“三公”经费预算
无。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,培训 0 人,,培训费 0 万元,拟开展0 培训,人数 0 人,内容为 无  ;拟举办  0 等节庆晚会论坛赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中工程类  0 万元,货物类  0 万元,服务类 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车  0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0  辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车  0 辆,特种专业技术用车  0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效情况
2024年邵东市城区第二完全小学预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 2623.44 万元,其中:基本支出 2623.44万元,项目支出 0 万元,全部纳入绩效目标管理。全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:部门预算公开表(邵东市城区第二完全小学)

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