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邵东县建筑工程管理站2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:41 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

(一) 单位职责

1、负责国家、省、市有关建筑业的法律法规、政策、方针的宣传、贯彻和实施;负责全县建筑业发展的规划、中长期规划、规章的制订和实施。

2、负责管理全县建筑市场,查处全县建筑市场的违法违规行为;负责施工许可证的审核发证工作;指导建设工程交易工作。

3、负责全县建筑生产企业的资质管理、资质审核、申报等有关手续。

4、宣传、贯彻执行国家和省、市有关建筑安全的法律法规和标准;负责建筑施工企业的安全生产,对施工现场进行监督、管理和指导;协调和监督施工计划和施工项目的实施。

5、负责建筑行业的统计分析工作;负责全县建筑业管理人员和技术工人的培训、申报、发证工作。

6、贯彻执行国家的有关工程造价管理法律法规,负责全县建筑行业的定额和工程造价管理,对建筑工程施工合同实行审查备案制度,及时掌握市场动态,定期发布地方建筑材料价格信息。

7、指导、支持、扶植建筑企业开拓对外市场,扩大外拓业务,发展我县建筑业,支持指导行业协会工作,

8、承办上级交办的其他工作。

 (二)机构设置

  内设办公室、建筑市场管理股、安全监督股、建设工程造价管理股。

  • 部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

 二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为186.79万元,比上年增加83.06万元,同比增长80%,主要原因是增加交易中心人员经费。

 (二)收入决算情况:2017年收入合计186.79万元,其中:财政拨款收入155.69万元,占比83%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入31.1万元,占比17%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计186.74万元,其中:基本支出171.75万元,占比92%;项目支出14.99万元,占比8%;经营支出0万元,占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为155.69万元,比上年增加78.97万元,同比增长51%,主要原因是增拨交易中心人员经费。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入155.69万元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

2017年度财政拨款支出155.69万元,其中一般公共预算财政拨款支出155.69万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加78.97万元,同比增长51%,原因是用于交易中心人员经费。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):城乡社区支出149.93万元,占比96%;资源勘探信息等支出5.75万元,占比 4%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出140.70万元,其中:

人员经费 85.15万元,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费。

日常公用经费 55.55万元,主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5.5万元,决算数为5.24万元.完成预算的95%,比上年减少2.95 万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出4.44万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.44万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算0.44万元,原因是开展建筑行业六个百分百和碧水蓝天行动,车辆使用增多。②与上年数比较,小于上年数2.41万元的原因是控制开支。  

公务接待费支出0.8万元,公务接待18批122人次。①与预算数比较,小于预算0.7万元。②与上年数比较,小于上年数0.54万元的原因是控制开支。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费55.55万元,比上年增加34.93万元,增加原因是开展建筑行业六个百分百和碧水蓝天行动。

(二)政府采购情况

   本单位2017年度无政府采购(政府采购情况公开表注明)。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆,无价值50万元以上的大型设备.

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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