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两市塘街道办事处2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 09:45 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
  • 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况

1、宣传、贯彻党的方针政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

2、在街道党委的统一领导下,行使县政府赋予的权力,负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

3、负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

4、负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务,积极发展社区服务业,发展多元的街道经济。

5、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育、做好武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导和协调工作,协助做好侨台事务。

7、编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)委会财务。

8、指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向县政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访。

9、协助生态产业园做好征地拆迁和招商引资工作,及时处理各种工农矛盾。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

邵东县两市镇街道办事处下设内设机构分别是人大事务、政协事务、财政事务、纪检、组织、卫计、农业、武装、政法、统战、宣传、妇联、工会、扶贫、统计、重点项目、信访维稳、劳动就业、工业城建、文化广播、环境卫生整治、其他事务等。

二、部门收支决算总体情况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为4932万元。比上年增加2211万元,同比增长81%。主要原因是项目支出增多。

(二)收入决算情况:2017年收入合计4932万元,其中:财政拨款收入4932万元,占比100%;

(三)支出决算情况:2017年支出合计4932万元,其中:基本支出1311万元,占比26%;项目支出3621万元,占比74%;

三、财政拨款收支决算总体情况 

2017年度财政拨款收、支总计均为4932万元,比上年增加2211万元,同比增长81%。主要原因是项目支出增多。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4930万元,占比99.9%;政府性基金预算财政拨款收入2万元,占比0.1%。

2017年度财政拨款支出4932万元,其中一般公共预算财政拨款支出4930万元,占比99.9%;政府性基金预算财政拨款支出2万元,占比0.1%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加2222万元,同比增长82%,原因是预算执行力度加大。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)1364.85万元,占比28%;科学技术支出2万元,占比0.04%;文化体育与传媒支出29.91万元,占比0.58%;社会保障和就业支出(类)593万元,占比12%;医疗卫生与计划生育支出70.67万元,占比1.44%;节能环保支出962.9万元,占比19%;城乡社区支出878万元,占比17%;农林水支出747.53万元,占比15%;交通运输支出260.6万元,占比5.2%;住房保障支出20.54万元,占比0.42%;。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1311万元,其中:

人员经费614万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金;

日常公用经费697万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为17.29万元,决算数为16.18万元.完成预算的93%,比上年减少5.73万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.82万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.82万元,公务车辆保有1辆)。比预算小0.18万元,比上年小13.18万元,原因是本年度租车费不再计入。

公务接待费支出11.37万元,公务接待812批7580人次。比预算减少0.92万元。大于上年7.45万元的原因是重点项目增加,督察检查力度加,接待次数增多。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为2万元,用于与科目名称相关的项目。比上年增加2万元,增加原因预算执行力度加大。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费697万元,比上年增加417万元,增加原因是预算执行力度加大。

(二)政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额20.64万元,其中:政府采购货物支出20.64万元、

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆,无单位价值在50万元以上的设备。

九:相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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