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邵东市农村能源服务站2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 15:55 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市农村能源服务站2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市农村能源服务站2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实新能源和可再生能源的法律、法规和政策。

2、开展资源调查,拟订能源发展规划、年度计划和产业政策;组织起草地方性能源政策和规章并组织实话及监督管理。

3、组织与指导新能源和可再生能源开发创新;引进与推广新技术、新工艺、新产品。

4、指导区域内可再生能源服务体系建设与管理;引导能源行业节能和资源综合利用及其项目实施监管。

5、会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6、制定能源行业技术人才队伍建设规划并组织实施;指导农村可再生能源技术人才教育与职业技能开发;普及可再生能源综合利用和节能减排知识,培育循环生态农业及培训新型职业农民;协同有关部门依法实施能源行业从业资格管理。

7、承办市委市政府交办的其它事项

(二)机构设置

本单位内设机构包括:单位内设办公室、能源管理股、科教股、财务股。

(三)单位基本情况:

本部门编制人数为11人,其中在职4人,离退休7人。小车编制数 0台,实际0台。遗属补助人数2人,房屋面积  177.5平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市农村能源服务站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市农村能源服务站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数61.16万元,其中,一般公共预算拨款61.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少24.93万元,主要是人员调整工资支出减少及项目支出减少。

(二)支出预算,2024年年初预算数61.16万元,较去年减少24.93万元,下降28.96%,主要是人员调整工资支出减少及项目支出减少。其中,一般公共服务0万元,较去年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %公共安全0万元,较去年增加(减少)0万元,增长(下降)0%教育0万元,较去年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,社会保障和就业5.9万元,较去年减少1.94万元,下降24.74 %,主要是人员调整工资基数减少,卫生健康1.52万元,较去年减少0.59万元,下降27.96 %,主要是人员调整工资基数减少,节能环保36.08万元,较去年增加36.08万元,上升27.96 %,主要是支出类目调整,上年度列农林水支出,农林水13万元,较去年减少56.87万元,下降81.39 %,主要是支出类目调整,部分支出列节能环保以及项目资金减少,住房保障4.66万元,较去年减少1.61万元,下降25.68 %,主要是人员调整工资基数减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算61.16万元,其中,一般公共服务支出0万元,占 0%;公共安全支出0万元,占 0%社会保障和就业5.9万元,占 9.65%卫生健康1.52万元,2.49%节能环保36.08万元,58.98%农林水13万元,21.26%住房保障4.66万元,占7.62%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为61.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:项目管理经费支出13万元,主要用于农村能源工作管理等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本级等家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元,比2023年预算减少1.2万元,下降20%,主要是人员调整减少预算支出。

(二)“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元,下降100%。主要是单位加强管理减少支出。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2024年邵东市农村能源服务站预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标61.16万元,其中:基本支出48.16万元,项目支出13万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出13万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:能源站 2024部门预算公开表(邵东)

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