当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 桥口超限检测站

桥口超限检测站2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 18:16 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

我站是根据省人民政府办公厅《关于设置车辆超限超载检测站(点)的批复》(湘政办函[2004]107号),于2005年1月1日成立,2006年8月经邵阳市编委批准为正科级事业机构,属交通部I类站,2016年1月1日移交邵东县人民政府管理。

(一)单位职责

1.宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;

2.制定公路超限检测站的各项管理制度;

3.依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;

4.监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;

5.收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;

6.管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;

7.法律、法规规定的其他职责

(二)机构设置

站下设办公室、财务室、政工股、安全生产股、监察室、5个执法大队,现有工作人员44人,无退休人员。公务用车5台。

(三)部门预算单位构成

本级机关单位,无二级预算单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入3,685,675.80元,同比减少36%。总支出3,685,675.80元,同比减少51%。因我单位于2016年1月1日下放到县管,原属自收自支全额拨款事业单位,年末有结余,计算口径可能存在差异。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入3,685,675.80元,其中财政拨款收入3,333,000.00元,占比90%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入352,675.80元,占比10%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出3,685,675.80元,其中基本支出3,685,675.80元,占比100%;项目支出0元,占比0%;经营支出0元,占比0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3,333,000.00元,同比减少18%,其中一般公共预算财政拨款收入3,333,000.00元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占比0%。财政拨款总支出3,333,000.00元,同比减少56%(因口径不同暂以2015年度总开支作为财政拨款总支出,无政府性基金预算财政支出。下同),其中一般公共预算财政拨款支出3,333,000.00元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0元,占比0%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出3,333,000.00元,同比减少56%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出23,000.00元,占比0.7%;公共安全支出0元,占比0%;社会保障和就业支出0元,占比0%;医疗卫生与计划生育支出160,000.00元,占比4.8%;交通运输支出3,150,000.00元,占比94.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3,333,000.00元,占比100%;项目支出0元,占比0%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,333,000.00元,同比减少56%。其中人员经费2,699,090.00元,占比81%;日常公用经费633,910.00元,占比19%。

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费633,910.00元,比上年减少628,671.19元,原因是本年度由市级预算单位变为县级预算单位,属于过渡调整期,仍是事业单位会计,未全面纳入财政预算。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为250000元,决算数为210662.69元.其中:公务用车购置及运行费预算数为200000元,决算数为171911.83元(公务用车运行费预算数为200000元,决算数为 171911.83元,公务车辆保有5辆),公务接待费预算数为50000元,决算数为 38750.86元,公务接待 72批 人512次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为210,662.69元,同比减少379,715.15元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出38,750.86元,同比减少66,619.14元,原因是联合治超时间缩短及下放后长时间在衔接调整工作;公务用车运行维护费支出171,911.83元(其中油料费114,130.00元、修理费48,141.80元、过桥过路费0元、其它 9,640.03元),同比减少313,096.01元,原因是联合治超时间缩短次数减少,厉行节约。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.政府性基金财政拨款收入支出决算表是空白表,原因是我站无政府性基金收入支出。

2.政府采购情况表是空白表,原因是我站今年处于下放到县管的过渡调整期,未全面纳入财政预算。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:桥口超限检测站2016年度部门决算公开

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748