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邵东市人民政府办公室部门2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 09:47 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分  邵东市人民政府办公室部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

)单位基本情况:

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市人民政府办公室2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2.研究市政府各部门和各乡镇(街道、场)请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

3.负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查市政府各部门和各乡镇(街道、场)对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导报告。

5.负责市政府值班和信息上报工作,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导批示。

6.根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示,对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究,提出建议。

7.组织起草《政府工作报告》和市政府主要领导的讲话。

8.搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态,为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

9.组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。

10.负责全市公共机构节能工作的管理和指导。

11.贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市金融业发展战略和中长期规划;提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

12.依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作,强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

13.组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序;组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险,维护金融稳定;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作;会同有关部门负责金融知识宣传教育,加强金融消费者权益保护工作;负责协调相关部门加强对互联网金融的监管;负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。

14.负责组织全市地方志编修工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位内设机构包括:秘书一组、秘书二组、政府总值班室、机要室、综合组、综合二组、行政组、建议提案办理组、政工组、督查室加挂市政府督查室牌子、金融工作组。

)单位基本情况:

本部门编制人数为89人,其中在职82人,离退休62人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数1人,房屋面积0平方米,公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排,无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市人民政府办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市人民政府办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1347.91万元,其中,一般公共预算拨款1347.91万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年减少77.87万元,主要是人员经费等基本支出减少27.87万元,项目支出减少50万元。

(二)支出预算,2024年年初预算数1347.91元,较去年减少77.87万元,下降5.46%主要是人员经费等基本支出减少27.87万元,项目支出减少50万元。其中,一般公共服务1080.62万元,较去年减少72.37万元,下降6.28%主要是市政府专项项目经费减少,社会保障和就业支出128.07万元,较去年减少2.67万元,下降2.04%,主要是社保缴费基数减少;卫生健康支出34.76万元,较去年减少0.49万元,下降1.39%,主要是医保缴费基数减少;住房保障支出104.47万元,较去年减少2.34万元,下降2.19%,主要是住房公积金缴费基数减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1347.91万元,其中,一般公共服务支出1080.62万元,占80.17%社会保障和就业支出128.07万元,占9.50%;卫生健康支出34.76万元,占2.58%;住房保障支出104.47万元,占7.75%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为1113.81万元主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年年初预算数为234.1万元主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:报刊及杂志协办支出9.50万元,主要用于办公、印刷费等支出金融服务等方面支出40.00万元,主要用于办公、调研等支出;政府视频会议服务费支出32.00万元,主要用于视频会议服务及管理维护费用;政府办专项工作经费支出120.00万元,主要用于弥补政府办其他公用经费不足等方面支出;政府发展研究中心经费8.00万元,主要用于调研及办公等方面支出;邵东政报编辑与发行经费9.60万元,主要用于劳务费及印刷费支出;政府公文资料费15.00万元,主要用于印刷费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款166.2万元,比2023年预算减少5.6万元,下降3.26%,主要是严控公用经费支出,坚持过紧日子的原则。

(二)“三公”经费预算

2024“三公”经费预算数为19.8万元,其中,公务接待费9.8万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2024“三公”经费预算与2023年持平。

(三)一般性支出情况:

2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议;培训0人,培训费0万元人数0人;未计划举办节庆晚会论坛赛事活动,经费预算0万元;办公费174万元、印刷费51.1万元、邮电费2万元、差旅费32万元、公务接待费9.80万元、劳务费61.56万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出32万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类 0万元,服务类0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止          202312月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况

2024邵东市人民政府办公室部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标1347.91万元,其中:基本支出1113.81万元,项目支出234.1万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出234.1万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:3.(政府办)部门预算公开表

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