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邵东县市场服务中心2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 15:15 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

 (一)单位的主要职责:

1、研究拟定市场服务和管理的有关政策措施和规章制度。

2、负责全县市场培育建设和各类市场交易登记管理工作;组织有关部门做好市场布局规划,参与市场建设、市场开发。组织实施新建市场立项前的论证、审查、经审查同意后到有关单位办理相关手续。

3、负责各种投资主体所建市场和专业街的接收、管理工作。

4、经营管理市场的资产,负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修。

5、负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

6、提供交易场所和服务设施,开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

7、收取市场设施租赁费、交易手续费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

(二)单位的构成情况:

中心机关设8个办公机构,包括办公室、政工股、财务室、非公有制党总支部、工会办公室、监察室、党建办公室、开发股。另有二级机构9个,包括工业品市场管理处、市场管理二所、五金城所、两市塘所、皮具工贸园所、牛马司所、火厂坪所、佘田桥所、廉桥所。

(三)部门预算单位构成情况:

部门预算包括本机关和二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为 2293.94万元。比上年增加902.69万元,同比增长64.88%。主要原因是2017年全年纳入财政预算。

(二)收入决算情况:2017年收入合计2293.94万元,其中:财政拨款收入 2293.94万元,占比100 %;上级补助收入 0万元,占比 0%;其他收入 0万元,占比 0%。

(三)支出决算情况:2017年支出合计 2293.94万元,其中:基本支出 1925.95万元,占比83.96 %;项目支出367.99 万元,占比16.04 %;经营支出 0万元,占比 0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为 2293.94万元,比上年增加902.69万元,同比增长64.88%。主要原因是2017年全年纳入财政预算。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2293.94万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0 %。

2017年度财政拨款支出2293.94万元,其中一般公共预算财政拨款支出2293.94万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加902.69万元,同比增长64.88%,原因是2017年全年纳入财政预算。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)153万元,占比6.67%;住房保障支出84.57 万元,占比 3.69%;商业和服务业支出2056.37万元,占比89.64%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1925.95万元,其中:

人员经费 1234.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费 691.35万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为28万元,决算数为 7.24万元.完成预算的25.86%,比上年增加1.2万元。

因公出国(境)费支出0万元,共组团 0个 0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.18万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出 6.18万元,公务车辆保有1辆)。

公车购置同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数2.18万元的原因是车辆逐年老化维修费增加。②与上年数比较增加2.18万元,大于上年数的原因是车辆逐年老化维修费增加。

公务接待费支出 1.06万元,公务接待20批303人次。①与预算数比较,小于预算数22.94万元. ②与上年数比较减少0.98万元,小于上年数的原因是严格按照上级要求进行公务接待,单位公务接待减少。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费691.35万元,比上年减少152.24万元,减少原因是2017年控制开支。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1 辆。单位价值50万元以上的大型设备0台

十、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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